你好 借其他應(yīng)收款-某股東貸銀行存款 。讓用發(fā)放明細(xì)表來沖 員工記得簽字 ; 做 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-某股東

老師你好,我想咨詢下,假如A完全控股于B,由于特殊原因A公司把錢轉(zhuǎn)入員工個人賬戶,然后員工再從個人賬戶轉(zhuǎn)到B公司,B公司再把這筆錢用來發(fā)放工資支付其他費(fèi)用等。這個時候B公司的會計(jì)該怎么做賬比較好?
老師你好請問一下,2月份的時候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個賬該怎么做呀
老師你好請問一下,2月份的時候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個賬該怎么做呀
老師你好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)粉塵儀,然后對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,開了一張收據(jù),然后是我們股東就是微信轉(zhuǎn)的賬,然后嗯公司對公戶報(bào)銷給他的這個筆錢就是說工資對公上體現(xiàn)出來了,就是公司購進(jìn)貨物這筆錢,嗯,從對公對公賬戶上報(bào)銷給的這個嗯股東,然后這種付款方式可以嗎?
老師你好 就是我們公司進(jìn)了一筆款,(我們股東比較多)一個股東讓把錢轉(zhuǎn)出納賬上,然后出納提現(xiàn)金放財(cái)務(wù)室的,然后有其中有一筆又是通過公司賬戶轉(zhuǎn)給出納的,上個月被其中一個股東借走了一筆這月沒還進(jìn)來(沒通知其他合伙人的情況下)請問這個出納要負(fù)責(zé)嗎?
老師,能不能發(fā)一份工作證明模板給我,繼續(xù)教育,全國平臺采集要用
老師,我司是小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn)2015年購入的,是文件柜,打印機(jī),碎紙機(jī)來的,總原值是15000元,累計(jì)折舊是14300元,2018年已經(jīng)全部折舊完畢,剩下凈殘值是700元,現(xiàn)在要做稅務(wù)注銷,固定資產(chǎn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
企業(yè)注冊資本金100萬已經(jīng)實(shí)繳,公司運(yùn)營,以后老板還會源源不斷的往公司賬戶匯錢,計(jì)入什么科目?
企業(yè)所得稅匯算清繳一般從哪張表里取數(shù),科目余額表還是什么。
你好,年度收入500萬以下是小規(guī)模。季度收入30萬不交所得稅,這里是收入30還是利潤30
貿(mào)易出口公司,有報(bào)關(guān)單,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有收匯。那么現(xiàn)在要開銷售發(fā)票,請問可以開免稅發(fā)票嗎?
老師 您好~想咨詢下:電子設(shè)備手機(jī)及耳機(jī)的增值稅專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
個體戶,若是定期定率,是不用成本票也可以嗎?假設(shè)100萬,如果沒有成本票,不是也是按100萬收經(jīng)營所得稅嗎?稅上有啥不同,他又不用企業(yè)所得稅啥的?
請問老師投資人可以以別人個人賬戶向單位公戶轉(zhuǎn)賬作為投資款嗎,如果可以,需要什么手續(xù)嗎,謝謝
您好,老師,就是先問下,我公司欠股東周轉(zhuǎn)金189.5萬元,然后這比欠款要怎么消除


老師,這個必須簽字嗎?現(xiàn)在很多企業(yè)給員工發(fā)放工資都還是要簽字的嗎
?你好 是的?,F(xiàn)金福利是必須要簽字的
老師,那員工多的企業(yè)也還要這樣簽字呀,光簽字都簽半天吧,有沒有簡便一點(diǎn)的辦法呀
老師,那這個可以只做為福利費(fèi)來處理嗎?可以不算在工資里面嗎?
?你好? ?那你不簽字? 怎么證明發(fā)放給誰了。 都要簽字? ?。 如果你現(xiàn)金發(fā)放的話? ?
老師那這個可以直接當(dāng)做福利費(fèi),不交個稅可以嗎?
?你好? ? 要并入本期收入去報(bào)個稅的??
老師,如果要交個稅,會被說不懂得合理避稅的,有沒有其他辦法啊
?你好 這個 是? 個人所得稅規(guī)定里面? 明確說了 這樣的現(xiàn)金福利是要繳納個稅的。 沒有很好的辦法。??
老師,那以前過節(jié)的時候,發(fā)放的小現(xiàn)金福利,沒有申報(bào)個稅要不要緊呀
你好? ?正常是要報(bào)的 。 你這個要記得報(bào) 。? 如果是不產(chǎn)生個稅? 影響還好 。如果有 造成少繳納稅費(fèi) 會有滯納金。 以后記得及時報(bào)稅??
那怎么辦呀老師,我不清楚有沒有造成少交稅費(fèi),如果少交了有沒有其他辦法可以補(bǔ)救啊
補(bǔ)報(bào)才行,你去看補(bǔ)助的員工有沒有當(dāng)期收入加上這個現(xiàn)金福利合計(jì)計(jì)算看是否有產(chǎn)生個稅,自己計(jì)算下
老師,補(bǔ)報(bào)不就產(chǎn)生滯納金了啊,有沒有其他辦法可以解決啊?把那筆福利費(fèi)的業(yè)務(wù)刪掉?
你好? 沒有其他更好的辦法 。 又想合理 又想不補(bǔ)稅和產(chǎn)生滯納金這個沒有好的辦法。因?yàn)檫@個款本身就得在發(fā)放的次月及時報(bào)個稅的。??
老師,那我把福利費(fèi)那筆分錄刪掉呢?
?你好? 你支付了就得做分錄。 不然你賬實(shí)不符了。
可以直接在匯算清繳的時候把那筆福利費(fèi)納稅調(diào)增,然后不申報(bào)個稅嗎?
納稅調(diào)增起碼不用滯納金,補(bǔ)申報(bào)個稅肯定就產(chǎn)生滯納金了,都那么久了
個稅是必須要報(bào)的,這個是跟你匯算是否調(diào)整沒有什么關(guān)系的,兩個稅種都不一樣,一個個稅和企業(yè)所得稅哦