你好 借其他應(yīng)收款-某股東貸銀行存款 。讓用發(fā)放明細(xì)表來沖 員工記得簽字 ; 做 :借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費 借 應(yīng)付職工薪酬 -福利費 貸其他應(yīng)收款-某股東
老師你好請問一下,2月份的時候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個賬該怎么做呀
老師你好請問一下,2月份的時候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個賬該怎么做呀
老師你好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)粉塵儀,然后對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,開了一張收據(jù),然后是我們股東就是微信轉(zhuǎn)的賬,然后嗯公司對公戶報銷給他的這個筆錢就是說工資對公上體現(xiàn)出來了,就是公司購進(jìn)貨物這筆錢,嗯,從對公對公賬戶上報銷給的這個嗯股東,然后這種付款方式可以嗎?
老師你好 就是我們公司進(jìn)了一筆款,(我們股東比較多)一個股東讓把錢轉(zhuǎn)出納賬上,然后出納提現(xiàn)金放財務(wù)室的,然后有其中有一筆又是通過公司賬戶轉(zhuǎn)給出納的,上個月被其中一個股東借走了一筆這月沒還進(jìn)來(沒通知其他合伙人的情況下)請問這個出納要負(fù)責(zé)嗎?
老師您好,有個問題想請教一下,我看到很多公司開通員工的私戶,首先轉(zhuǎn)一筆錢給員工私戶,過一段時間員工私戶又把這筆錢轉(zhuǎn)回給公司,經(jīng)常地這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,老會計說是為了走賬,請問走賬是什么意思?這樣走賬有什么目的和作用?老師可以詳細(xì)解釋一下嗎,謝謝
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
老師,這個必須簽字嗎?現(xiàn)在很多企業(yè)給員工發(fā)放工資都還是要簽字的嗎
?你好 是的?,F(xiàn)金福利是必須要簽字的
老師,那員工多的企業(yè)也還要這樣簽字呀,光簽字都簽半天吧,有沒有簡便一點的辦法呀
老師,那這個可以只做為福利費來處理嗎?可以不算在工資里面嗎?
?你好? ?那你不簽字? 怎么證明發(fā)放給誰了。 都要簽字? ?。 如果你現(xiàn)金發(fā)放的話? ?
老師那這個可以直接當(dāng)做福利費,不交個稅可以嗎?
?你好? ? 要并入本期收入去報個稅的??
老師,如果要交個稅,會被說不懂得合理避稅的,有沒有其他辦法啊
?你好 這個 是? 個人所得稅規(guī)定里面? 明確說了 這樣的現(xiàn)金福利是要繳納個稅的。 沒有很好的辦法。??
老師,那以前過節(jié)的時候,發(fā)放的小現(xiàn)金福利,沒有申報個稅要不要緊呀
你好? ?正常是要報的 。 你這個要記得報 。? 如果是不產(chǎn)生個稅? 影響還好 。如果有 造成少繳納稅費 會有滯納金。 以后記得及時報稅??
那怎么辦呀老師,我不清楚有沒有造成少交稅費,如果少交了有沒有其他辦法可以補救啊
補報才行,你去看補助的員工有沒有當(dāng)期收入加上這個現(xiàn)金福利合計計算看是否有產(chǎn)生個稅,自己計算下
老師,補報不就產(chǎn)生滯納金了啊,有沒有其他辦法可以解決?。堪涯枪P福利費的業(yè)務(wù)刪掉?
你好? 沒有其他更好的辦法 。 又想合理 又想不補稅和產(chǎn)生滯納金這個沒有好的辦法。因為這個款本身就得在發(fā)放的次月及時報個稅的。??
老師,那我把福利費那筆分錄刪掉呢?
?你好? 你支付了就得做分錄。 不然你賬實不符了。
可以直接在匯算清繳的時候把那筆福利費納稅調(diào)增,然后不申報個稅嗎?
納稅調(diào)增起碼不用滯納金,補申報個稅肯定就產(chǎn)生滯納金了,都那么久了
個稅是必須要報的,這個是跟你匯算是否調(diào)整沒有什么關(guān)系的,兩個稅種都不一樣,一個個稅和企業(yè)所得稅哦