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老師你好請問一下,2月份的時(shí)候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個(gè)賬該怎么做呀

2021-03-12 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-12 17:49

你好 借其他應(yīng)收款-某股東貸銀行存款 。讓用發(fā)放明細(xì)表來沖 員工記得簽字 ; 做 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-某股東

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快賬用戶2194 追問 2021-03-12 17:53

老師,這個(gè)必須簽字嗎?現(xiàn)在很多企業(yè)給員工發(fā)放工資都還是要簽字的嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-12 17:54

?你好 是的。現(xiàn)金福利是必須要簽字的

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快賬用戶2194 追問 2021-03-12 17:56

老師,那員工多的企業(yè)也還要這樣簽字呀,光簽字都簽半天吧,有沒有簡便一點(diǎn)的辦法呀

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快賬用戶2194 追問 2021-03-12 17:59

老師,那這個(gè)可以只做為福利費(fèi)來處理嗎?可以不算在工資里面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 18:03

?你好? ?那你不簽字? 怎么證明發(fā)放給誰了。 都要簽字? ?。 如果你現(xiàn)金發(fā)放的話? ?

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快賬用戶2194 追問 2021-03-12 18:05

老師那這個(gè)可以直接當(dāng)做福利費(fèi),不交個(gè)稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 18:13

?你好? ? 要并入本期收入去報(bào)個(gè)稅的??

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快賬用戶2194 追問 2021-03-12 18:14

老師,如果要交個(gè)稅,會被說不懂得合理避稅的,有沒有其他辦法啊

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齊紅老師 解答 2021-03-12 18:18

?你好 這個(gè) 是? 個(gè)人所得稅規(guī)定里面? 明確說了 這樣的現(xiàn)金福利是要繳納個(gè)稅的。 沒有很好的辦法。??

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快賬用戶2194 追問 2021-03-12 18:19

老師,那以前過節(jié)的時(shí)候,發(fā)放的小現(xiàn)金福利,沒有申報(bào)個(gè)稅要不要緊呀

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齊紅老師 解答 2021-03-12 18:21

你好? ?正常是要報(bào)的 。 你這個(gè)要記得報(bào) 。? 如果是不產(chǎn)生個(gè)稅? 影響還好 。如果有 造成少繳納稅費(fèi) 會有滯納金。 以后記得及時(shí)報(bào)稅??

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快賬用戶2194 追問 2021-03-12 18:22

那怎么辦呀老師,我不清楚有沒有造成少交稅費(fèi),如果少交了有沒有其他辦法可以補(bǔ)救啊

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齊紅老師 解答 2021-03-12 19:27

補(bǔ)報(bào)才行,你去看補(bǔ)助的員工有沒有當(dāng)期收入加上這個(gè)現(xiàn)金福利合計(jì)計(jì)算看是否有產(chǎn)生個(gè)稅,自己計(jì)算下

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快賬用戶2194 追問 2021-03-12 21:33

老師,補(bǔ)報(bào)不就產(chǎn)生滯納金了啊,有沒有其他辦法可以解決?。堪涯枪P福利費(fèi)的業(yè)務(wù)刪掉?

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齊紅老師 解答 2021-03-13 08:49

你好? 沒有其他更好的辦法 。 又想合理 又想不補(bǔ)稅和產(chǎn)生滯納金這個(gè)沒有好的辦法。因?yàn)檫@個(gè)款本身就得在發(fā)放的次月及時(shí)報(bào)個(gè)稅的。??

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快賬用戶2194 追問 2021-03-13 09:26

老師,那我把福利費(fèi)那筆分錄刪掉呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-13 09:26

?你好? 你支付了就得做分錄。 不然你賬實(shí)不符了。

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快賬用戶2194 追問 2021-03-13 09:28

可以直接在匯算清繳的時(shí)候把那筆福利費(fèi)納稅調(diào)增,然后不申報(bào)個(gè)稅嗎?

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快賬用戶2194 追問 2021-03-13 09:32

納稅調(diào)增起碼不用滯納金,補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅肯定就產(chǎn)生滯納金了,都那么久了

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齊紅老師 解答 2021-03-13 09:47

個(gè)稅是必須要報(bào)的,這個(gè)是跟你匯算是否調(diào)整沒有什么關(guān)系的,兩個(gè)稅種都不一樣,一個(gè)個(gè)稅和企業(yè)所得稅哦

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借其他應(yīng)收款貸,銀行存款, 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
2021-03-12
你好 借其他應(yīng)收款-某股東貸銀行存款 。讓用發(fā)放明細(xì)表來沖 員工記得簽字 ; 做 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-某股東
2021-03-12
同學(xué)你好 可以的 做委托發(fā)工資就行了 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付賬款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
2021-02-07
同學(xué) 這個(gè)可以先掛股東的借款。 待拿到發(fā)票的時(shí)候再報(bào)銷 借款 借 其他應(yīng)收款 -XXX股東 ? ? 貸 銀行存款?
2021-08-18
你好? 這個(gè)出納也是擔(dān)心肥的 一般都是聽財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的 借支的話 負(fù)責(zé)的話看公司制度的吧? 她沒違法 只是違反了制度
2024-01-19
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