借其他應(yīng)收款貸,銀行存款, 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
老師你好請問一下,2月份的時(shí)候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個(gè)賬該怎么做呀
老師你好請問一下,2月份的時(shí)候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個(gè)賬該怎么做呀
老師你好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)粉塵儀,然后對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,開了一張收據(jù),然后是我們股東就是微信轉(zhuǎn)的賬,然后嗯公司對公戶報(bào)銷給他的這個(gè)筆錢就是說工資對公上體現(xiàn)出來了,就是公司購進(jìn)貨物這筆錢,嗯,從對公對公賬戶上報(bào)銷給的這個(gè)嗯股東,然后這種付款方式可以嗎?
老師你好 就是我們公司進(jìn)了一筆款,(我們股東比較多)一個(gè)股東讓把錢轉(zhuǎn)出納賬上,然后出納提現(xiàn)金放財(cái)務(wù)室的,然后有其中有一筆又是通過公司賬戶轉(zhuǎn)給出納的,上個(gè)月被其中一個(gè)股東借走了一筆這月沒還進(jìn)來(沒通知其他合伙人的情況下)請問這個(gè)出納要負(fù)責(zé)嗎?
老師您好,有個(gè)問題想請教一下,我看到很多公司開通員工的私戶,首先轉(zhuǎn)一筆錢給員工私戶,過一段時(shí)間員工私戶又把這筆錢轉(zhuǎn)回給公司,經(jīng)常地這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,老會計(jì)說是為了走賬,請問走賬是什么意思?這樣走賬有什么目的和作用?老師可以詳細(xì)解釋一下嗎,謝謝
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
老師,請問這個(gè)直接當(dāng)做福利費(fèi),不申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
你好不可以不申報(bào)個(gè)稅。
老師,那有什么辦法不交個(gè)稅啊,如果交稅的話,會被說不懂得合理避稅的
不做賬就可以,或者是拿其他的福利發(fā)票,不能是個(gè)人消費(fèi)的來報(bào)銷。
老師,哪種算個(gè)人消費(fèi)呀,開的發(fā)票都是公司的名稱
當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票 預(yù)付卡發(fā)票
找餐飲的發(fā)票金額大的話,這個(gè)就分不到個(gè)人
當(dāng)?shù)刈∷拶M(fèi)不能記賬的呀?那如果在當(dāng)?shù)卣写蛻舻淖∷拶M(fèi)是不能入賬的嗎?
老師,預(yù)付卡發(fā)票是哪種呀?也不能做賬的嗎
可以做賬,這是個(gè)人消費(fèi)的,需要交個(gè)稅的,沒有說不能做賬,你不是有集體福利的嗎?不是找集體福利不交個(gè)稅的。
老師可不可以這樣呀,每個(gè)月做一點(diǎn)福利費(fèi),然后在12個(gè)月里面把這筆錢沖完,請問這樣做會有問題嗎?
你好,可以的,可以的。
老師,那如果有一部分是采購實(shí)物回來給員工的,這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅的嗎?
你們單位花錢的需要
老師,這些實(shí)物是有發(fā)票的,但是已經(jīng)不清楚哪個(gè)是給誰了,可以直接計(jì)入福利費(fèi)嗎
可以做福利費(fèi),但是你說分不清楚的話,這種解釋不合理。
老師,這個(gè)實(shí)物有各種各樣的,然后員工隨便抽的,不能當(dāng)做集體福利費(fèi)來處理嗎?
不能 年會抽獎(jiǎng)的都需要交個(gè)稅
老師那還有其他辦法可以解決嗎?把有發(fā)票的這些實(shí)物當(dāng)成公司的辦公用品可以嗎?計(jì)入辦公費(fèi)?或者把這批貨物當(dāng)做集體福利放在公司,給員工集體使用?不當(dāng)做發(fā)放給個(gè)人可以嗎,老師,這兩個(gè)方法行得通嗎?如果行得通,用哪個(gè)方法好一點(diǎn)呢
你買的是什么東西?做辦公用品。