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老師,我們公司去年12.25日才成立,我們總賬預(yù)提了 管理費用、銷售費用、研發(fā)費用和工資,那么這部分預(yù)提的費用,我在做 匯算清繳 的時候應(yīng)該怎么處理呢?

2021-03-12 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-12 15:17

在匯算清繳前,若能取得發(fā)票,不用調(diào)增處理。

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快賬用戶5963 追問 2021-03-12 15:21

只能以這個標準嗎?如果付了款,沒有取得發(fā)票??梢源_認為費用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 15:25

如果付了款,沒有取得發(fā)票,可以確認為費用,但仍然要調(diào)增

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快賬用戶5963 追問 2021-03-12 17:04

那么這種調(diào)增應(yīng)該怎么調(diào)呢?都確認成費用了。

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齊紅老師 解答 2021-03-12 17:06

納稅調(diào)整明細表,扣除類-其它欄調(diào)增

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在匯算清繳前,若能取得發(fā)票,不用調(diào)增處理。
2021-03-12
同學(xué)你好,一般情況下,借:預(yù)提費用,銷售費用-廣告費,正數(shù)或者負數(shù),貸:銀行存款等科目。同時,借:以前年度損益調(diào)整(管理費用)負數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(銷售費用)正數(shù)。
2021-04-12
匯算清繳調(diào)增 這個是虛增的嗎 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 企業(yè)會計準則做賬的
2022-02-09
你好 紅沖暫估分錄 ,按發(fā)票入賬?
2021-07-13
借管理費用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
2025-01-03
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