你好 是匯算清繳的嗎 填寫20
老師,我所得稅匯算清繳時,我今年利潤是10萬,前一年度虧損是20萬,我可以今年申報表只彌補(bǔ)7萬嗎?
上一年度虧損50萬,今年盈利20萬,那我今年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳申報時彌補(bǔ)以前年度虧損那一項(xiàng)填什么?50還是30?
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補(bǔ)上年虧損,是今年結(jié)束進(jìn)行匯算清繳的時候彌補(bǔ)?還是每個季度申報所得稅得時候彌補(bǔ)?
#提問#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營所得稅、在申報時可以在彌補(bǔ)以前年度虧損欄上填上累計(jì)虧損額嗎
#提問#2022年我司發(fā)生經(jīng)營虧損,出現(xiàn)以后年度可用于彌補(bǔ)虧損金額6000萬,2023年我司一季度產(chǎn)生盈利,所以用2022年虧損彌補(bǔ)抵減盈利所得稅1000萬,2023年我司整年度實(shí)際利潤為負(fù)9000萬,那我現(xiàn)在做203年度所得稅匯算,前一年度和本年度可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損金額合填多少?
怎么查詢要申報的稅種呢
老師,請問一下嗯,這個其他應(yīng)付款,錢自國的貸方余額是28萬多,也就是他欠公司28萬多發(fā)票,對嗎?
老師這道題怎么算的?沒看懂
老師,公司轉(zhuǎn)讓土地,為什么沒有涉及所得稅呢?取決于什么來決定?
老師好,請問下,比如截止二季度公司利潤250萬,然后買了50萬固定資產(chǎn),二季度一次性扣除,那么二季度的應(yīng)納稅所得額是200萬,然后截止三季度利潤是280萬,那截止三季度應(yīng)納稅所得額是280萬還是230萬?
老師,你看一下圖開這些廣告服務(wù)的發(fā)票是不是一個季度開超6萬,就按2%的交稅?
老師,我公司是噴涂加工行業(yè),客戶是徐工集團(tuán),業(yè)務(wù)主要就是徐工進(jìn)來的裸車我們提供部分油漆和部分輔料(比如清洗劑,擦鏡布,標(biāo)牌,還有些日用雜品),最主要是人工成本,我們之前都開13個點(diǎn)的噴涂加工,現(xiàn)在客戶要求開稅務(wù)編碼是人力資源服務(wù),這是6個點(diǎn)的吧,我們能這樣做嗎?
請問老師,我們公司2022年到2025年的物管費(fèi),由于物業(yè)的原因,到今年子6月份才一起交納,物業(yè)開了8萬多的物業(yè)費(fèi),那么我這8萬多的物業(yè)費(fèi)一次入費(fèi)用還是分多次攤銷比較好???
老師好!請問繳納企業(yè)所得稅,需要計(jì)提?分錄怎么寫?謝謝!
老師,我們3年所得稅忘記計(jì)提了,24年我計(jì)提是怎么寫會計(jì)分錄呢
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好的 謝謝
不用客氣 工作愉快