你這個不屬于壞賬,你這個要沖毀,沖之后他另外給你開發(fā)票嗎?
老師,我剛?cè)肼氁患夜尽9救ツ昴甑讚Q了老板重新找門面裝修,相當(dāng)于現(xiàn)在老板買人家公司殼吧。期間裝修費三百多萬都沒有發(fā)票,代賬會計只做了去年的賬,今年沒做賬零申報。 1、現(xiàn)在代賬會計讓我把今年的賬全做在這個月。2、發(fā)票的裝修費本月代賬會計讓老板原路退回一百多萬,又付回去了,就是一進(jìn)一出。讓我做賬時只做這一百多萬的收入,支出不做,她的意思賬不一定要跟銀行一致,長期是一致的就行。3、另外差的一百多萬去找其他發(fā)票代替。 我想問一下,這個風(fēng)險是不是太大了?我該怎么做?還是直接辭職?他們的意思外賬隨便做做,還上市公司會計呢?說做賬要靈活!感謝老師指點!
請問老師,去年1月收到裝修發(fā)票19萬,入長期待攤,全年共攤3萬入生產(chǎn)成本,今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,要沖回,具體該怎樣做賬?謝謝 另外,針對該發(fā)票已付款10萬元,目前已無法要回,是能做壞賬嗎?謝謝
每日一練1102021年12月A公司有關(guān)資料如下:(1)12月1日,應(yīng)收賬款賬戶借方余額為125萬元,壞賬準(zhǔn)備賬戶貸方余額為0.625萬元。(2)12月5日,向B公司銷售產(chǎn)品110件,單價為1萬元,增值稅稅率為13%,單位銷售成本為0.8萬元,尚未收款。(3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,B公司要求退回本月5日購買的10件商品,A公司同意B公司退貨并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票,A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日,發(fā)生壞賬損失2萬元。(5)12月25日,收回前期已經(jīng)確認(rèn)到壞賬1萬元存入銀行。(6)2021年12月31日,A公司預(yù)期損失1.2萬元,計提壞賬準(zhǔn)備。要求根據(jù)上述資料分析,回答下列(1)-(6)題。(1)下列各項業(yè)務(wù)中,應(yīng)記入壞賬準(zhǔn)備科目借方的是()A.沖回多計提的壞賬準(zhǔn)備B.當(dāng)期確認(rèn)的壞賬損失C.收回前期應(yīng)收賬款D已轉(zhuǎn)銷的壞賬當(dāng)期又收回(2)根據(jù)資料3,關(guān)于銷售退回下列說法正確的是()A.沖減銷售費用10萬元B.計入銷售費用10萬元C.沖減主營業(yè)務(wù)收入10萬元D.沖減主營業(yè)務(wù)成本10萬元45怎么做
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!??! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
不會再開
那不會再開的話,你這個會計上不用處理,直接做這個納稅調(diào)整,因為你這個錢確實是付過的另外一部分不用付的錢作為壞賬。
那長期待攤怎樣沖回呢
長期待攤費用不用充,這個市里實實在在已經(jīng)發(fā)生的,只是說沒有發(fā)票也不能稅前扣除,納稅申報的時候調(diào)整。