直接放在20年憑證后面
啊20年預(yù)提費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到報(bào)銷票后應(yīng)該怎么做
20年借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款應(yīng)該是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅金貸其他應(yīng)收款現(xiàn)在該如何調(diào)賬
年底預(yù)提費(fèi)用和年終獎(jiǎng)。預(yù)提費(fèi)用和付款,都是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。預(yù)提年終獎(jiǎng)怎么做分錄?借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款還是貸應(yīng)付職工薪酬科目?
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計(jì)提房租(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個(gè)不知道該怎么做了
老師,去年預(yù)提費(fèi)用借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)金額少計(jì)提了應(yīng)該怎么寫分錄?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
預(yù)提費(fèi)用和實(shí)際收到報(bào)銷票金額 不一致?怎么做
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
去年我暫估了2000元,現(xiàn)在收到發(fā)票1500元 老師能能按照這個(gè)金額幫我做一下分錄嗎
借:以前年度損益調(diào)整 2000貸:其他應(yīng)付款2000
借:以前年度損益調(diào)整 2000紅字貸:其他應(yīng)付款2000紅字
借:以前年度損益調(diào)整1500 貸:應(yīng)付賬款-XX公司1500
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)500貸以前年度損益調(diào)整500
借:以前年度損益調(diào)整 2000紅字貸:其他應(yīng)付款2000紅字 借:以前年度損益調(diào)整1500 貸:應(yīng)付賬款-XX公司1500 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)500貸以前年度損益調(diào)整500
看最后一個(gè)分錄啊
已付現(xiàn)金,應(yīng)付賬款可以改成現(xiàn)金吧
已付現(xiàn)金,應(yīng)付賬款可以改成現(xiàn)金吧 是的