同學你好 你要在2月份申報的時候填寫1月份預繳的
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數(shù)了
老師,我公司1月25號外地預繳稅款38974.28,2月銷項稅額是16513.16,火車票費用進項稅款9.67,2月增值稅申報表附表四,是附圖這樣填寫嗎?還是在實際抵減稅額欄填寫38974.28,要不比對不成功呢?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
歐陽老師 你好 我公司上個月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請問增值稅申報時候36144元應該填在那個表上那行上,增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個36144數(shù)嘛,填寫就好像不對,同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對了 因為我本月是17316.05元,怎么處理
老師,公司是做園林綠化施工的,2月開票銷項有25000元,進項有30000元,預繳2%稅款6000元,增值稅及附加稅費申報表主表銷減去進項,就有留底稅額,在主表的28行分次預繳稅款我在填預繳的6000元,顯示是負數(shù),要退稅6000元,增值稅及附加稅費申報表五,按預繳的填,還要退附加稅,這樣填是不是有問題呀。
之前學的辦理注冊營業(yè)執(zhí)照我去試了一下,找不到相關(guān)界面怎么辦呢?
老師,由于人手不夠,公司業(yè)務外請人員幫忙,但沒有簽合同,請問這個款怎么給他們呢支付,他們需要開具什么發(fā)票
老師您好!2024年代扣代繳累計金額和匯算清繳金額不一致如何解決
旅行社代訂的機票應該包括服務費,放到差旅費還是服務費
登錯了一筆業(yè)務怎么辦
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影響當期損益的金額怎么算
題93,2018年折舊時間是6個月,答案是B才對嘞
老師,主營業(yè)務這里這是設置哪里了才會出現(xiàn)數(shù)量金額,余額??從哪里設置?什么情況需要設置
感覺這會找工作太難找了,前兩個月還好點,太難了,都沒啥招聘的,BOSS上都不回復