2018年1月31日應(yīng)收賬款的賬面余額=100%2B10%2B15-15=110(萬元),壞賬準(zhǔn)備的余額=10%2B15-3=22(萬元),則2018年1月31日應(yīng)收賬款的賬面價值=110-22=88(萬元)。原因:應(yīng)收賬款賬面“價值”不是應(yīng)收賬款賬面余額,而是等于應(yīng)收賬款賬面余額-壞賬準(zhǔn)備余額
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
壞賬準(zhǔn)備的科目余額算在應(yīng)收賬款的賬面余額里嗎?
不是,應(yīng)收賬款賬面余額和應(yīng)收賬款賬面價值是兩個東西,應(yīng)收賬款的賬面余額只算應(yīng)收賬款自己的,壞賬準(zhǔn)備的賬面余額也只算壞賬準(zhǔn)備本身。但是應(yīng)收賬款的賬面價值=應(yīng)收賬款賬面余額減去壞賬準(zhǔn)備賬面余額。應(yīng)收賬款賬面價值是指應(yīng)收賬款的賬面余額減去備抵項目——壞賬準(zhǔn)備后的凈額。應(yīng)收賬款的賬面余額是指應(yīng)收賬款賬面實際余額,不扣除作為該科目備抵的項目,也就是不含壞賬準(zhǔn)備。
有增值稅發(fā)票不是不算在入賬金額嗎
增值稅專用發(fā)票不算在購貨方的入賬金額,這題選錯了的問題在于,本題求得是銷貨方的應(yīng)收賬款金額,增值稅也是需要問對方收取的錢,應(yīng)該選D。
增值稅啥情況可以不算在入賬金額里
一般納稅人購進貨物,如果取得增值稅專用發(fā)票,則按稅收政策準(zhǔn)許抵扣的增值稅,不計入入賬價值;不允許抵扣的增值稅計入入賬價值;如果取得發(fā)票為普通發(fā)票,則無法抵扣,增值稅計入入賬價值。 小規(guī)模納稅人等采用簡易征稅辦法的企業(yè)購進貨物,只能取得普通發(fā)票,增值稅計入入賬價值。