你好,記錄消耗的課時(shí),就是確認(rèn)每天的收入
你好,老師,早上好 我們公司是做設(shè)備租賃服務(wù)的,租出去的設(shè)備每個(gè)月都要安排技術(shù)人員上門維護(hù)兩次,有8個(gè)技術(shù)人員是天天都出去每一家客戶那做設(shè)備維護(hù)的性質(zhì)的,然后我想問的是,租賃每月有收入,也有對(duì)應(yīng)的設(shè)備折舊成本,那技術(shù)人員維護(hù)這一塊的人工我要怎么計(jì)算進(jìn)對(duì)應(yīng)的月成本里,因?yàn)槊總€(gè)月租賃的成本就是包含了設(shè)備跟技術(shù)上門維護(hù)兩次。
老師,您好,我們是英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的,領(lǐng)導(dǎo)說每天都要記錄消耗的課時(shí),意思是確認(rèn)每天的收入嗎?然后還要算出每天的人工成本,水電成本,這個(gè)成本用一個(gè)月的成本除以30天?
老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),每個(gè)月銀行支出要把兩個(gè)校區(qū)的費(fèi)用成本分開,歸類。那員工社保個(gè)人部分和企業(yè)部分還有個(gè)稅,要算進(jìn)校區(qū)費(fèi)用嗎?老板說只要屬于這個(gè)學(xué)校的支出不管是現(xiàn)金還是銀行都算成本,費(fèi)用。然后收入減去這些費(fèi)用等于這個(gè)校區(qū)的毛利潤(rùn)。我昨天在統(tǒng)計(jì)全年的校區(qū)利潤(rùn),老板說按照這個(gè)來。
老師您好,我們單位是園區(qū)管理模式,也制作姜泥,現(xiàn)在我們制作完的姜泥需要儲(chǔ)存到庫里,今天領(lǐng)導(dǎo)說讓姜泥的成本加上每噸50元一個(gè)月的褲費(fèi)金額,意思是如果這個(gè)庫我們不儲(chǔ)存姜泥就會(huì)租出去,租出去就會(huì)有收入,所以就按正常租出去的價(jià)格算姜泥成本,賬務(wù)處理我該怎么做?
老師,您好,我們是生產(chǎn)企業(yè),每天都要領(lǐng)料出庫,每天也都有產(chǎn)品入庫出庫,而且也都有專人統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品出入庫數(shù)據(jù),這樣的話我可以統(tǒng)一到月末一次性做原材料領(lǐng)用和產(chǎn)品入庫,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
那怎么算呢?假如一年學(xué)費(fèi)是1萬,16節(jié)課,今天上了一節(jié),是用1萬除以16再乘以1得出今天的收入?
你的,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
老師,那是不是假如今天我記錄上課了,同樣的憑證要做預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?課時(shí)記錄表要貼在憑證后面?
對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
老師,那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)收入就沒有發(fā)票的咯?原始憑證只有課時(shí)記錄表,然后因?yàn)榧议L(zhǎng)基本都不要發(fā)票的,那我們都是報(bào)無票收入的?
結(jié)轉(zhuǎn)收入就沒有發(fā)票的,你預(yù)收的時(shí)候有發(fā)票就可以
老師,預(yù)收大多數(shù)也沒有票,家長(zhǎng)都不要票
最好是開具發(fā)票的
家長(zhǎng)不要發(fā)票,還能逼著人家要嗎?
你們開具入賬,要不要是他們的事情