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老師,您好,我們是生產(chǎn)企業(yè),每天都要領(lǐng)料出庫,每天也都有產(chǎn)品入庫出庫,而且也都有專人統(tǒng)計產(chǎn)品出入庫數(shù)據(jù),這樣的話我可以統(tǒng)一到月末一次性做原材料領(lǐng)用和產(chǎn)品入庫,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

2024-03-19 07:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 07:46

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5924 追問 2024-03-19 07:53

我們每天也都有銷售收入尾款進來,還挺多的,如果我統(tǒng)一月末做收入的話,平時每天收到的尾款,借方,銀行存款,貸方我是否可以先用預(yù)收賬款作為過渡科目呢?月底時在統(tǒng)一確認收入沖銷預(yù)收賬款,不知這樣處理是否可以

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齊紅老師 解答 2024-03-19 08:00

可以的 可以這么做的

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快賬用戶5924 追問 2024-03-19 13:53

老師,我們銀行卡會收到款,出納又不提供具體摘要,不配合,這邊咋處理呢?貸方可以用啥科目來過渡這些不明款項呢?我們是內(nèi)賬,我主要想把賬做平

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齊紅老師 解答 2024-03-19 13:56

他給你打印銀行回單。

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齊紅老師 解答 2024-03-19 13:56

能打印出這個來吧?

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快賬用戶5924 追問 2024-03-19 14:05

我們公司有點特殊。我們有總部財務(wù)部,收款付款都是總部負責,我們對接自己廠區(qū)的倉庫數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)給到總部,然后每天做利潤表,總部會把費用數(shù)據(jù)專人給到我們,然后完成利潤表,每月做資產(chǎn)負債表,但不做賬,總部有專人給收付款的數(shù)據(jù)填入貨幣資金,不做賬,不知資金收支具體用途,所以之前他們做的資產(chǎn)負債表都是不平的!我自己想做我們自己廠區(qū)的內(nèi)賬,總部給的收支明細沒有具體摘要,有小部分不清楚為啥收到款,對方感覺沒必要告訴我,所以不配合

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:09

你好,那這個不配合,你要不找你部門領(lǐng)導(dǎo) 要么出單位制度約束他

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快賬用戶5924 追問 2024-03-19 14:13

關(guān)鍵總部也沒要求我們做賬,這是我個人行為,做賬軟件也是我自己的!沒辦法通過公司要求人家,以后我離職我也不會把我做的賬套移交出去!我只是不想做個只會對接數(shù)據(jù)的人,我想通過我自己做賬了解公司真實情況而已!

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:14

那你知道每一筆支付的業(yè)務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:14

這樣的話,人家根本就不需要配合你做什么。

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快賬用戶5924 追問 2024-03-19 14:16

支付的知道,每一筆單子都是我簽字審核的!收款的小部分不知道

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:17

收款的一般不是預(yù)收賬款,就是應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶5924 追問 2024-03-19 14:19

好的,我先用一個科目過渡吧,反正自己知道,主要把賬基本做平

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:21

可以的,可以這么做。

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可以的,可以這么做的。
2024-03-19
同學你好! 如果你家 沒有供應(yīng)鏈模塊,只是財務(wù)模塊 做賬順序如下 1)原材料入庫憑證,隨時有了,就隨時入賬 2)月末時,根據(jù) 入庫 和 期初 的數(shù)據(jù) 算出,加權(quán)平均單價 3)月末時,根據(jù) 【出庫數(shù)量 * 加權(quán)平均單價 】處出 生產(chǎn)成本中的 直接材料成本
2024-10-24
同學你好,財務(wù)賬要和庫存賬一致,統(tǒng)一口徑
2022-05-19
你好,庫管錄入數(shù)據(jù)后,財務(wù)會做入庫,銷售出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的動作呀
2024-05-09
不不可以的,你這個需要確認收入的,這個是廠家那邊兒給你們支付。
2022-09-22
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