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老師,客戶的一筆應收帳款沖減了他賣給我們的一筆原材料款,原材料款上個月有做會計分錄,那這個月我應該怎么做這筆原材料的會計分錄

2021-03-10 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-10 21:36

同學你好 上個月確認里面材料的話,這個月直接沖銷應付賬款

頭像
快賬用戶1015 追問 2021-03-10 21:40

怎么寫會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:52

借:應付賬款 貸:應收賬款

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同學你好 上個月確認里面材料的話,這個月直接沖銷應付賬款
2021-03-10
同學您好,借應付賬款貸應收賬款
2021-03-10
你好,借生產(chǎn)成本負數(shù)-1000000,貸原材料負數(shù)。-1000000,
2021-05-12
你好學員,借:原材料-3767 貸:應付賬款-3767
2022-01-18
那你用的時候是放到哪個科目地呢?
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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