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老師好!月末只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有銷項(xiàng),怎樣做分錄

2021-03-10 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 20:52

你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?

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快賬用戶2050 追問(wèn) 2021-03-10 20:55

下個(gè)月直接使用就可以

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齊紅老師 解答 2021-03-10 20:56

月末只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2050 追問(wèn) 2021-03-10 21:02

一共做這兩筆,就可以了,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:02

你的,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?

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快賬用戶2050 追問(wèn) 2021-03-10 21:03

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:03

不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-03-10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-06-18
你好 是的 分錄對(duì)著呢。
2021-02-01
同學(xué)你好,只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄;
2022-07-02
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2024-02-28
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