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老師,一般納稅人,2月份的租金收入2月份的時候已經(jīng)到賬,但是增值稅發(fā)票三月份才給開,這樣的話2月份的增值稅納稅申報的時候還得先報上稅交稅嗎?

2021-03-10 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-10 17:51

你好 已經(jīng)到賬了。 做無票收入 要先入賬報稅了。

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快賬用戶1825 追問 2021-03-10 17:58

一般這種收入都是含稅的收入吧,雙方也沒約定過這個問題,生產(chǎn)設(shè)備的租賃收入,我在開增值稅發(fā)票的時候金額額按照收入的金額填列,自動算出稅額就是我要交的稅額吧?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 18:00

你好 1.? ?是的。 都是含稅的。 你自己價稅分離下? 用不含稅金額來 做申報。 計算出稅額來報??

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你好 已經(jīng)到賬了。 做無票收入 要先入賬報稅了。
2021-03-10
同學你好 可以在4月份補上
2021-04-09
增值稅納稅義務發(fā)生時間依據(jù) 銷售貨物或應稅勞務,為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當天;先開發(fā)票為開票當天。按銷售結(jié)算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當天;托收承付是發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)當天等。 進口貨物為報關(guān)進口當天。 公司 1、2 月未開票收入確認 若公司 1 月和 2 月發(fā)生的銷售業(yè)務符合上述納稅義務發(fā)生時間規(guī)定,即使未開發(fā)票,也需在會計上確認未開票收入,并在稅務申報時申報。 小規(guī)模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發(fā)票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業(yè)填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達起征點銷售額” 欄;超過 30 萬則填應征增值稅不含稅銷售額相應欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發(fā)票收入時,要在 “未開具發(fā)票” 相關(guān)列次填負數(shù)沖減,避免重復申報。
2025-03-27
你好,系統(tǒng)上是可以勾選抵扣的,你可以看看
2025-01-02
你好 填寫零就可以的
2021-03-10
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