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老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發(fā)票,報1月份的增值稅的時候沒有進項發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進項發(fā)票,4月份進項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎

2022-01-18 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-18 13:14

你好同學,不可以啦,因為你已經(jīng)交稅了。

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你好同學,不可以啦,因為你已經(jīng)交稅了。
2022-01-18
可以留著不抵扣 等開銷項發(fā)票的時候再抵扣
2023-01-06
開票日期2月份的不可以。
2022-01-27
可以的,沒問題的哈
2024-04-23
你好,10月份的時候取的進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,不用交增值稅,沒有抵扣完的增值稅不可以抵扣9月份的應(yīng)納稅額,是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣,而不是申請退稅。
2021-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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