您好,不交稅是不行的。
老師,一般納稅人,2月份的租金收入2月份的時(shí)候已經(jīng)到賬,但是增值稅發(fā)票三月份才給開,這樣的話2月份的增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候還得先報(bào)上稅交稅嗎?
五月份稅局扣稅增值稅1萬。是扣的4月份的,那四月份到月底的做賬的時(shí)候需要計(jì)提這1萬的增值稅,四月扣的是三月應(yīng)交的稅比如2萬
老師,如果我1月份的增值稅不夠抵扣的了,但是2月份的增值稅挺多的,那我報(bào)一月份的稅的時(shí)候,這個(gè)增值稅可以不交嗎?差額2月份補(bǔ)充。
你好,老師,請問一下我們一月份進(jìn)項(xiàng)不夠,要交1萬的增值稅,但是我們賬戶沒錢不夠繳費(fèi),老板也不想交的錢,2月份的進(jìn)項(xiàng)比較多,3月份申報(bào)時(shí)能不能把這個(gè)增值稅調(diào)回來,用2月份的進(jìn)項(xiàng)抵1月份的呢?
如果我11月份有期末留抵稅額1千元,12月份開銷項(xiàng)稅2萬,那我1千元的留抵可以不用嗎?按2萬來交增值稅
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)