同學(xué)你好 可以抵扣的就不含稅
公司購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,不含稅價(jià)格200000,為安裝設(shè)備使用公司原材料不含稅價(jià)格50000。安裝完畢并使用,固定資產(chǎn)價(jià)值250000。固定資產(chǎn)折舊額怎么算,是按發(fā)票上的20萬(wàn)計(jì)算折舊,還是按25萬(wàn)計(jì)提折舊?
老師,固定資產(chǎn)的原值原幣是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
機(jī)器1110萬(wàn)價(jià)稅合計(jì)金額,入固定資產(chǎn)原值是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
你好..國(guó)企購(gòu)買(mǎi)的機(jī)動(dòng)車(chē)..固定資產(chǎn)原值是不含稅價(jià)還是含稅價(jià)
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人固定資產(chǎn)折舊,資產(chǎn)原值是價(jià)稅合計(jì)金額還是不含稅金額?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門(mén),這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開(kāi)啟重分類(lèi)?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話(huà)就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬(wàn)股,A股東已實(shí)繳了十萬(wàn)元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶(hù)退給他嗎,
老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
有限公司注冊(cè)時(shí)資金200萬(wàn),a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)價(jià)值70萬(wàn),怎么交稅
老師,什么公司需要計(jì)提工費(fèi)經(jīng)費(fèi)
沒(méi)懂,老師,我們13的稅率,你給我算算,不含價(jià)金額多少,我去固定資產(chǎn)原值應(yīng)該按照那個(gè)數(shù)
1110除以(1%2B13%)等于982.3萬(wàn) 是這樣的哦
我算的也是982.3,現(xiàn)在我入固定資產(chǎn)原值多少合適
就是按照這個(gè)來(lái)入賬的
老師,一般納稅人也可以季度報(bào)嗎?前面會(huì)計(jì)給我說(shuō)季度報(bào),不用交報(bào)表但是我上月交稅的時(shí)候不申報(bào)報(bào)表交不了稅啊,我們是一般納稅人!我也搞不懂
這個(gè)什么時(shí)候報(bào)要看稅局給你核定的哦 不是自己說(shuō)了算的
稅務(wù)局核定的季報(bào)
他這樣說(shuō)的
那就是季度申報(bào)的
因?yàn)槲沂切率志唧w的不知道怎么弄
可是每月交稅都交的啊,而且我都申報(bào)了報(bào)表。安應(yīng)期申報(bào)我直接就申報(bào)了
你報(bào)的是個(gè)稅還是什么稅
增值稅附加稅
個(gè)稅買(mǎi)個(gè)月都報(bào)
弄得我都糊涂了
你直接問(wèn)你們稅局或者查你們稅種核定通知書(shū)