你好,如果進(jìn)項(xiàng)抵扣了,就是不含增值稅的 如果進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,就是含增值稅的
老師,固定資產(chǎn)的原值原幣是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
機(jī)器1110萬(wàn)價(jià)稅合計(jì)金額,入固定資產(chǎn)原值是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,增加固定資產(chǎn)時(shí),原值處是寫(xiě)含稅價(jià)還是非含稅價(jià)(收到的專(zhuān)票)?
你好..國(guó)企購(gòu)買(mǎi)的機(jī)動(dòng)車(chē)..固定資產(chǎn)原值是不含稅價(jià)還是含稅價(jià)
老師,固定資產(chǎn)原值是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以?huà)炱渌麪I(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
9月份我錄入固定資產(chǎn)了, 抵扣了, 然后固定資產(chǎn)寫(xiě)成含稅價(jià)了, 怎么調(diào)整呢
你好,這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:固定資產(chǎn)?
老師, 賬上這樣調(diào), 發(fā)票認(rèn)證抵扣了沒(méi)事嗎? 一般固定資產(chǎn)入賬都是含稅還是不含稅呢?
你好,?發(fā)票本來(lái)就可以認(rèn)證抵扣啊 如果進(jìn)項(xiàng)抵扣了,就是不含增值稅的 如果進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,就是含增值稅的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
好的, 知道了, 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師,我會(huì)計(jì)分錄做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸。固定資產(chǎn),這樣借是不是重復(fù)了呢?當(dāng)時(shí)記賬固定資產(chǎn)增值稅計(jì)入了呢
你好,然后固定資產(chǎn)寫(xiě)成含稅價(jià)了,這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:固定資產(chǎn)? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
是的, 我現(xiàn)在借 在做上一遍進(jìn)項(xiàng)稅 感覺(jué)重復(fù)了呢, 當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)做的時(shí)候原值寫(xiě)成含稅價(jià), 記賬也記進(jìn)項(xiàng)稅了
你好,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)做的時(shí)候原值寫(xiě)成含稅價(jià), 記賬也記進(jìn)項(xiàng)稅了(你這個(gè)描述就是矛盾的) 既然是含稅價(jià)計(jì)入的固定資產(chǎn),說(shuō)明當(dāng)時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額才是啊?
就是我固定資產(chǎn)原值按照含稅價(jià),我做會(huì)計(jì)分錄也是固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,你的意思是固定資產(chǎn)入賬金額多記了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有錯(cuò)誤,其他應(yīng)收款金額也多記了,是這個(gè)意思?
就是我登記固定資產(chǎn)清單原值是含稅價(jià),我做會(huì)計(jì)分錄借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)
其他應(yīng)收也沒(méi)多記,就是固定資產(chǎn)清單寫(xiě)成含稅價(jià)了
你好,固定資產(chǎn)入賬金額錯(cuò)了(這個(gè)我知道了),另外是不是其他應(yīng)收款也多記了呢?
會(huì)計(jì)分錄是沒(méi)問(wèn)題的,就是固定資產(chǎn)頁(yè)面,那個(gè)固定資產(chǎn)清單寫(xiě)成含稅價(jià)了,這樣是不是影響計(jì)提折舊?
其他應(yīng)收也是正確的
你好,其他應(yīng)收也沒(méi)多記,就是固定資產(chǎn)清單寫(xiě)成含稅價(jià)了 你可以想想,一個(gè)分錄只有固定資產(chǎn)多計(jì)入了,其他的沒(méi)有錯(cuò)誤,這個(gè)是不可能的 固定資產(chǎn)多記了,要不就是其他應(yīng)收款多記了,要不就是進(jìn)項(xiàng)稅額少記了,而不會(huì)只有固定資產(chǎn)一個(gè)科目是錯(cuò)誤的 固定資產(chǎn)入賬金額錯(cuò)誤是影響折舊的?
不是固定資產(chǎn)入賬多記了, 是固定資產(chǎn)清單, 錄入固定資產(chǎn)清單原值寫(xiě)成含稅的了呢 ,固定資產(chǎn)卡片登記的時(shí)候, 這個(gè)跟其他應(yīng)收沒(méi)關(guān)系吧, 我會(huì)計(jì)分錄做的是對(duì)的, 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)收
是不是這個(gè)卡片登記可以修改呢?
你好,需要去修改固定資產(chǎn)卡片信息 假如固定資產(chǎn)含稅是113,不含稅是100,如果固定資產(chǎn)113(按含稅計(jì)入),進(jìn)項(xiàng)稅額13,其他應(yīng)收款113,這個(gè)分錄根本無(wú)法平衡的,因?yàn)榻栀J方金額根本不相等