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用友軟件反記賬到20年12月份,補錄入了幾筆大的跨年發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后,所得稅的期初余額不等于調(diào)賬后期末余額,而還是原來沒有調(diào)整后所得稅費用金額,請問是什么原因

2021-03-10 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-10 13:34

是怎么調(diào)整的?你是從2021年直接返到二零年的嗎?調(diào)了之后你重新處理了所得稅沒有。

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快賬用戶5222 追問 2021-03-10 13:36

對,我是直接反記賬反結(jié)賬后進的20年,由于金額較大,所以網(wǎng)上重新更正了申報表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期初和20年期末不對(21年1月份交了所得稅,調(diào)整后不用交)

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齊紅老師 解答 2021-03-10 13:50

你這個反結(jié)賬重新去改了,這個不正確是很正常的呀,因為你是調(diào)整了二零年這個帳套的數(shù)據(jù),但是你二姨連這個賬號是之前就生成的,所以說這個期初數(shù)據(jù)不會變化。

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快賬用戶5222 追問 2021-03-10 13:52

按理是不是這樣操作是不對的?那我這邊已經(jīng)更正了申報稅局會不會不通過?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 14:01

申報稅務(wù)局的時候,你把你二一年的這個調(diào)整一下,如果說沒調(diào)整的話,可能會出現(xiàn)預(yù)警,你要寫說明。

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是怎么調(diào)整的?你是從2021年直接返到二零年的嗎?調(diào)了之后你重新處理了所得稅沒有。
2021-03-10
檢查年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,財務(wù)會計與預(yù)算會計之間的差異調(diào)整是正確進行的。這包括但不限于對基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、其他結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)等。 核對相關(guān)賬目:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負(fù)債表、收入費用表等賬目的核對是準(zhǔn)確的。特別關(guān)注本期盈余的數(shù)值是否與賬目記錄一致。 差異調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)會計與預(yù)算會計之間存在差異,需要進行相應(yīng)的差異調(diào)整。這可能涉及到對某些會計科目的調(diào)整,例如“資產(chǎn)基金”或“待償債凈資產(chǎn)”等。 請教專家:如果您對年度結(jié)轉(zhuǎn)和差異調(diào)整不太熟悉,建議請教相關(guān)的會計專家或查閱相關(guān)的會計制度與規(guī)定,以確保賬目處理的準(zhǔn)確性。
2024-01-12
這是允許的,只要匯算清繳時,是正確的,就可以
2021-01-27
你好; 你去看看發(fā)票和你實際 入庫的金額是否一致 ; 去看下; 在看怎么來處理;??
2023-06-30
直接在20年年度所得稅匯算清繳里的“納稅調(diào)整”填寫
2021-04-15
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