是怎么調(diào)整的?你是從2021年直接返到二零年的嗎?調(diào)了之后你重新處理了所得稅沒有。
用友軟件反記賬到20年12月份,補錄入了幾筆大的跨年發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后,所得稅的期初余額不等于調(diào)賬后期末余額,而還是原來沒有調(diào)整后所得稅費用金額,請問是什么原因
老師好,我想問下現(xiàn)金流量表: 1、我們是遵循小企業(yè)會計準(zhǔn)則報年報,然后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表里面有地方和做賬系統(tǒng)不同,然后其中稅局年報中:現(xiàn)金流量表里沒有稅費返還,是否可以把金額加在:收到與其他警用活動有關(guān)的現(xiàn)金里? 2、在填現(xiàn)金流量表的時候有個問題就是稅務(wù)局系統(tǒng)里的年報只能把期末現(xiàn)金余額算成做賬系統(tǒng)里第六大項期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,而不是期末賬上的現(xiàn)金余額,且稅局年報中無現(xiàn)金流量表附表項目,是不是這個原因?qū)е碌牟粚Γ康俏覀兩弦荒昴陥缶褪峭耆_無誤的,所以想請問老師該怎么解決
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導(dǎo)致20、21年的審計報告期初都是多這個金額,但實際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調(diào)整?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財務(wù)費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補錄發(fā)票是不是做錯了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財務(wù)費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補錄發(fā)票是不是做錯了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
是另一個公司的車借給我公司臨時使用,開了一張維修費專用發(fā)票,需要一份簡單點的零元租車協(xié)議
老師,請問發(fā)票格式是PDF文檔是不是作為正確的報銷憑證,是不是一定要XML格式的,但是這個XML格式打開是亂碼的,請問正確的XML打開格式應(yīng)該是用什么軟件,
小規(guī)模建筑服務(wù)公司,可不可以開9%的增值稅發(fā)票,對方公司要求
我們是做建筑的,我們是掛別人公司做施工的,對方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要求我們交管理費2個點,企業(yè)所得稅按收入的2個點上交,而且進項只能抵90%,那這樣增值稅實際上是交了幾個點呀
我想學(xué)建筑行業(yè)的賬務(wù)處理,請推薦下專業(yè)的老師
老師廠區(qū)圍墻長165米,高2.2米,車間周圍圍一圈磚,周長252米.圍的高度是1.2米,兩個項目同時施工用紅磚金額20780元,這我應(yīng)該怎么分配
老師你好,埃爾法小車,23年12月份買的,1020530.98元。殘值率是51026.55元,折舊646336.27元,老板現(xiàn)在要賣掉,讓我算需要交多少錢的稅,老師麻煩你幫我算一下,公式告訴我怎么算的
老師,早上好 能不能請教你幾個問題 公司成本 電費 工資 設(shè)備公攤怎么核算呢
不是單位的車,但是是自己的員工,開了一張專票維修費,后面是不是需要附租車合同
請問 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國內(nèi)B公司,產(chǎn)品出口到青島綜保區(qū) 實際收貨人為國內(nèi)B公司,提運單的境外收貨人及地址是填寫買方指定收貨人國內(nèi)B公司
對,我是直接反記賬反結(jié)賬后進的20年,由于金額較大,所以網(wǎng)上重新更正了申報表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期初和20年期末不對(21年1月份交了所得稅,調(diào)整后不用交)
你這個反結(jié)賬重新去改了,這個不正確是很正常的呀,因為你是調(diào)整了二零年這個帳套的數(shù)據(jù),但是你二姨連這個賬號是之前就生成的,所以說這個期初數(shù)據(jù)不會變化。
按理是不是這樣操作是不對的?那我這邊已經(jīng)更正了申報稅局會不會不通過?
申報稅務(wù)局的時候,你把你二一年的這個調(diào)整一下,如果說沒調(diào)整的話,可能會出現(xiàn)預(yù)警,你要寫說明。