你好,可以填寫,不過查賬是根據(jù)你們做賬來申報的
我公司為小規(guī)模納稅人,因為稅務(wù)遷移現(xiàn)在需要申報2020年度的企業(yè)所得稅申報表,我查看了我們以前的,都是B類申報表,但是稅務(wù)局現(xiàn)在要我們交A類申報表,因為是手工填寫,我們是稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率,那A類申報表里可以填的了嗎
老師,我的問題有點復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機構(gòu),分支機構(gòu)就地繳納,在備案的時候沒有認定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報過,營業(yè)收入為0。但是總機構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進行申報納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財務(wù)報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因?如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因為是眼鏡銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報所得稅申報表已經(jīng)申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改? 現(xiàn)在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因為沒有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項目,填完申報的時候選擇他說錯誤的
老師,稅務(wù)局的通知我們?nèi)バ薷?0年申報表,因為20年起企業(yè)是按查賬征收方式了,但是因為企業(yè)行業(yè)特殊,我們跟所屬稅務(wù)申請是按核定征收,但現(xiàn)在是總局稽查分局,所以讓我們?nèi)バ薷膱蟊?。我直接過去大廳申報修改20年報表可以嗎?有沒有什么問題?
企業(yè)所得稅分支機構(gòu)年度納稅申報表(A類) 是不是申報表上只要填報第21行和22行的分支機構(gòu)分攤比例和分攤應(yīng)交所得稅額即可?我看其他都是灰色不可填區(qū)域,只有21-22行可填寫數(shù)據(jù),我們分公司企業(yè)所得稅季度申報的時候也是只要填寫這兩個
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
B類報表我們是按收入核定征收,也就是收入×10%×25%,A類報表按利潤乘以稅率,那應(yīng)納稅所得額應(yīng)該怎么填呢
應(yīng)納稅所得額填寫利潤乘以百分之25