同學(xué)你好 你得有足夠的發(fā)票才可以的 借固定資產(chǎn) 借進項 貸銀行存款
老師,我公司一般納稅人,2013年購入的固定資產(chǎn),進項稅額抵扣了,2016年備案簡易計征,現(xiàn)在出售固定資產(chǎn),發(fā)票能開專票么,稅率是多少的,交稅怎么交
老師,我們公司進了一大批設(shè)備,這些發(fā)票象一年的進項抵扣,不用交稅,我要怎么做可以讓固定資產(chǎn)全部入帳,又可以交點稅?
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進項的發(fā)票 如果開了進項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項
老師,我們公司購買了一部5千多手機送人?怎么做會計分錄,可以抵扣進項稅不?是入費用還是固定資產(chǎn)?
老師,我們公司買了一些廚房設(shè)備,我們要是計入福利費,是不是有一部分不能稅前抵扣,但是要是計入固定資產(chǎn)的話就可以全額抵扣了,只不過是分到每個月份了。
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報有問題,但是這個屬期增值稅申報表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進行增值稅更正申報呢?
修理修配勞務(wù)開怎么開票呢
老師好,公司不在營業(yè),個稅系統(tǒng)里沒有員工,個稅還用報嗎
給工人交的工傷險可以計入管理費用?有風(fēng)險?
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一社保費?
去年的報關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
我有足夠的發(fā)票,全部抵掉我一年都不用交稅了,這樣不是會影響信用等級嗎
你這是實際業(yè)務(wù) 只要有足夠的進項抵扣就沒事
可前年的時候我們公司也因為這個扣了分的
老師有其他解決辦法嗎?
那就留抵不抵扣哦 不認證這么多發(fā)票就行了
可我固定資產(chǎn)要入帳呀
你可以入賬但是進項不勾選 分錄是 借固定資產(chǎn) 借待認證抵扣進項稅 貸銀行存款