你好 正常核算成本費用? 有發(fā)票才能稅前扣除? 沒有發(fā)票的納稅調(diào)整就可以了?
請問,我注冊了一家個體戶做軟件開發(fā)的,現(xiàn)在在考慮認定為核定征收還是查賬征收那個比較好呢?一個開票金額預計在5-6萬?如果認定為查賬的,那些費用明細可以作為計入成本費用呢?法人的工資這一塊要怎么安排呢?
你好,老師,以往我們都是核定征收,那現(xiàn)在如果查賬征收了需要注意哪些呢?是不是所有的成本費用都必須發(fā)票?如果有的費用用了領(lǐng)款單的怎么辦?
老師們好,我們老板注銷小規(guī)模,沒做賬,被罰款了。是不是在注冊的時候選擇了查賬征收,沒賬就罰。如果小規(guī)模是核定征收,不查賬,因為沒有健全的財務制度,所以罰不了款。所以在注冊的時候,向稅務機關(guān)申請的時候是怎么一個征收方式很重要
老師你好,我是個體工商戶,想辦核定征收,結(jié)果辦錯為查賬征收了,現(xiàn)在需要填寫自然人電子稅務局A表,我們普票收入為10萬,成本沒有進項發(fā)票是不是只能填0呢?我們的成本都沒有獲取發(fā)票
你好,我是個體戶,一年四季度中,有一個季度超開額度了,稅務想把我變成查賬征收,請問他們的做法合理嗎?如果變成查賬征收,我必須需要進項普通發(fā)票嗎?沒有那么多進項該怎么辦?查賬征收以后稅率是多少?謝謝!
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務,也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學生刷校園卡消費,可以導出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學校超市有獨立帳戶,每學期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請問印花稅在哪里報,沒找到地方
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應該放在什么科目
入庫原材料3000,應付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
納稅調(diào)整是在匯算清繳年報時一次行調(diào)整嗎?
你好 ?納稅調(diào)整是在匯算清繳年報時一次行調(diào)整
那是每年5月31日的這個年報,就把本年度的所有沒有發(fā)票的費用統(tǒng)計出來做調(diào)增是嗎?
你好 對? 年報前沒有回來發(fā)票的要納稅調(diào)整?
那,平常的月報就按報表申報,匯算清繳時再做調(diào)整這項對不?那是年報的報表上有調(diào)整這一欄是嗎?報表能發(fā)我看下不老師?
只是年報時調(diào)整稅會差異不影響以前的賬和報表。
那是請審計中心做稅審,然后根據(jù)稅審報告申報年報嗎?調(diào)增或是調(diào)減根據(jù)報告這樣
您好這 您好,這樣操作也可以的。
你好老師,我們利潤是負數(shù)以前都是核定征收,那現(xiàn)在稅務意思是提倡查賬征收,我要怎么說服理由申報核定征收呢?如果核定征收對于我們來說就省事也不用稅審這樣
沒有強制規(guī)定稅審的。稅務局是根據(jù)你企業(yè)情況進行核定。
那我們就以成本費用票據(jù)不全這樣申請核定可以不?我們利潤是不多,如果按查賬征收,財務方面有什么需要注意的呢
您好,核算不準確就可以申請。