同學(xué)你好 除非你重新建賬套 不然期初數(shù)修改不了
老師,我新接手一家賬,重開業(yè)按憑證補(bǔ)錄到財務(wù)軟件中,發(fā)現(xiàn)19年3月有漏記,錯記,造成科目匯總表里銀行存款是有差額的,在四月份賬上,上任會計直接把科目匯總表期初數(shù)據(jù)改了,我現(xiàn)在怎么處理?急急急,謝謝老師
老師,您好,我用的是用友T3財務(wù)軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時銀行存款余額為1182.86元,會計沒有錄期初數(shù),我就開始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
老師,我們之前沒有會計,沒有做賬,也沒有用財務(wù)軟件,現(xiàn)在我要建賬,但是出現(xiàn)了一個問題,我是從今年一月份的賬開始捋的,有一筆房租,是拖欠的(是在1月份的時候把去年剩余的房租都補(bǔ)交給房東的),但是這一筆業(yè)務(wù)真的讓我很頭疼,如果全部記成管理費(fèi)用,那會影響當(dāng)期利潤,但是只記本期的費(fèi)用,銀行存款余額又對不上,記成長期待攤費(fèi)用,但是又是去年的,早就攤銷完了
老師新年好!我用友t3標(biāo)準(zhǔn)版10.8,公司賬套是20年建的,已經(jīng)做了2年了,初次建賬時沒有啟用固定資產(chǎn)模塊,2021年11月份公司購買了固定資產(chǎn),所以我啟用了固定資產(chǎn)模塊,但是啟用后準(zhǔn)備錄入原始卡片時,打開固定資產(chǎn)模塊時提示:登錄日期2021–11–30不屬于最新會計年度2020,以此日期登錄將不能進(jìn)行任何對本賬套的修改操作,是否繼續(xù)?本賬套最新可修改日期2020–07–01 這個怎么辦
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵]有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財務(wù)初始余額這個模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認(rèn),這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準(zhǔn)了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會推廣費(fèi)進(jìn)項票,增值稅進(jìn)項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
那可以做一張銀行進(jìn)賬的憑證嗎,把1182.86做進(jìn)去,讓銀行賬余額對得上
可以 但是你申報的稅表都要改了
申報的什么稅?增值稅嗎?
對的 財務(wù)報表也要改的
只需要改一個月的對吧
牽扯的都要改 很麻煩 所以不要隨便改期初數(shù)
那銀行賬就一直對不上,不知道怎么弄了
這個月調(diào)整就可以了 涉及以前年度損益的用以前年度損益調(diào)整