你好,同學(xué) 還需要開60800

請(qǐng)教老師一個(gè)問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過我方開出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤(rùn)點(diǎn),計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不會(huì)要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,目前我們?cè)O(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請(qǐng)問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢?
老師圖片上面說的是12月份和1月份一共開出去的銷項(xiàng)票是199萬(wàn),需要再開多少進(jìn)項(xiàng),目前進(jìn)項(xiàng)票是177萬(wàn)多,我們這個(gè)商品都是免稅的,按照收入的千分之二繳納企業(yè)所得稅,我們的進(jìn)項(xiàng)需要再開多少
老師我們是買小麥和玉米賣小麥玉米的,我們自己開收購(gòu)發(fā)票,每個(gè)月最多只能開1200萬(wàn)的收購(gòu)票,相當(dāng)于我們的進(jìn)項(xiàng),我們是按照收入的千分之二交,企業(yè)所得稅,我們每個(gè)月的銷項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該控制在多少,才不會(huì)讓每月利潤(rùn)過高!請(qǐng)老師列出詳細(xì)解題步驟
老師,我們4月銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)多,我紅色部分是4月多出的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)全部認(rèn)證了,但是稅務(wù)局不讓留底,就做成了未開票收入,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就平了。6月我們銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)少,需要把之前做的:未開票收入沖回,我該怎樣再報(bào)表填? 2:我先試著在圖二填了4個(gè)數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù),但是提醒不通過,
老師,我們是一般納稅人,我們的稅負(fù)率是多少,這個(gè)月我們要結(jié)賬四十萬(wàn)進(jìn)來(lái),給別人開專票銷項(xiàng)出去,我們需要怎么節(jié)稅呢?
未分配利潤(rùn),60萬(wàn),盈余公積10萬(wàn),原注冊(cè)資本1000萬(wàn),現(xiàn)在想減到20萬(wàn),要交什么稅,就一個(gè)自然人股東
匯算清繳前當(dāng)前報(bào)表更正有次數(shù)限制么
小額零星支出不到500免,那個(gè)稅是咋規(guī)定的
老師,甲公司從乙食品廠購(gòu)買掛面,入庫(kù)單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,入庫(kù)單按包入的換算成公斤與發(fā)票數(shù)量不一致,但是發(fā)票總額一致,可以嗎?
注會(huì)專業(yè)階段過了,綜合階段卷一和卷二分別考什么以及題型題量?如何備考,繼續(xù)聽專業(yè)階段的課程可以嗎?還是聽專門針對(duì)綜合階段的課程?麻煩老師詳細(xì)解答下,謝謝!
老師,進(jìn)項(xiàng)票可不可以先把成本這部分入賬,進(jìn)項(xiàng)稅先不抵扣的,等需要抵扣時(shí)再勾選呢?
你好,老師我是新手小白,目前在公司擔(dān)任采購(gòu)的職位,現(xiàn)在想學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)(也為自己以后有一份技能),也想考會(huì)計(jì)證,可以給我制定一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃嗎
工程行業(yè)的分包方結(jié)算大部分是代發(fā)工資 是不不合適 如果是包工包料 那應(yīng)該工資占比不能超出來(lái)
老師,甲公司從乙食品廠購(gòu)買掛面,入庫(kù)單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,入庫(kù)單按包入的換算成公斤與發(fā)票數(shù)量不一致,但是發(fā)票總額一致,可以嗎?
老師,現(xiàn)在都是財(cái)務(wù)軟件,還有必要學(xué)手工賬


按照收入的千分之二繳納所得額=1990000*0.002=3980元 所得稅稅率2.5%(小微企業(yè),所得額100以下) 應(yīng)納稅所得額=3980/2.5%=159200 成本發(fā)票=1990000-159200=1830800 差額=1830800-1770000=60800
老師我們是一般納稅人,我屬于小微企業(yè)么
一般行業(yè)小微企業(yè)認(rèn)定條件:年應(yīng)納稅所得額不超過300,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬(wàn)
年應(yīng)納稅所得額不超過300萬(wàn)
如果年應(yīng)納稅所得額超過300萬(wàn)了,所得稅稅率是多少
超過300萬(wàn)的,所得稅率是25%
老師假如小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額是80萬(wàn),應(yīng)交的企業(yè)所得稅是800000×25%×20%=40000元,我是根據(jù)年應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)減按25%,在乘以稅率20%,這樣對(duì)么
100萬(wàn)以內(nèi)還可以減半,實(shí)際稅負(fù)2.5%
老師你看看我發(fā)的圖片我按照您講的,這樣計(jì)算正確么
你好,同學(xué) 很正確哦
非常感謝老師
好的,祝工作順利 可以的話五星好評(píng)哦
老師我以后還希望你回答我的問題可以么
嘻嘻 可以的哦,我會(huì)盡力幫你的哈