你好,同學(xué) 還需要開60800
請教老師一個(gè)問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過我方開出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點(diǎn),計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不會(huì)要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢?
老師圖片上面說的是12月份和1月份一共開出去的銷項(xiàng)票是199萬,需要再開多少進(jìn)項(xiàng),目前進(jìn)項(xiàng)票是177萬多,我們這個(gè)商品都是免稅的,按照收入的千分之二繳納企業(yè)所得稅,我們的進(jìn)項(xiàng)需要再開多少
老師我們是買小麥和玉米賣小麥玉米的,我們自己開收購發(fā)票,每個(gè)月最多只能開1200萬的收購票,相當(dāng)于我們的進(jìn)項(xiàng),我們是按照收入的千分之二交,企業(yè)所得稅,我們每個(gè)月的銷項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該控制在多少,才不會(huì)讓每月利潤過高!請老師列出詳細(xì)解題步驟
老師,我們4月銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)多,我紅色部分是4月多出的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)全部認(rèn)證了,但是稅務(wù)局不讓留底,就做成了未開票收入,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就平了。6月我們銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)少,需要把之前做的:未開票收入沖回,我該怎樣再報(bào)表填? 2:我先試著在圖二填了4個(gè)數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù),但是提醒不通過,
老師,我們是一般納稅人,我們的稅負(fù)率是多少,這個(gè)月我們要結(jié)賬四十萬進(jìn)來,給別人開專票銷項(xiàng)出去,我們需要怎么節(jié)稅呢?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
按照收入的千分之二繳納所得額=1990000*0.002=3980元 所得稅稅率2.5%(小微企業(yè),所得額100以下) 應(yīng)納稅所得額=3980/2.5%=159200 成本發(fā)票=1990000-159200=1830800 差額=1830800-1770000=60800
老師我們是一般納稅人,我屬于小微企業(yè)么
一般行業(yè)小微企業(yè)認(rèn)定條件:年應(yīng)納稅所得額不超過300,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬
年應(yīng)納稅所得額不超過300萬
如果年應(yīng)納稅所得額超過300萬了,所得稅稅率是多少
超過300萬的,所得稅率是25%
老師假如小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額是80萬,應(yīng)交的企業(yè)所得稅是800000×25%×20%=40000元,我是根據(jù)年應(yīng)納稅所得額小于100萬減按25%,在乘以稅率20%,這樣對(duì)么
100萬以內(nèi)還可以減半,實(shí)際稅負(fù)2.5%
老師你看看我發(fā)的圖片我按照您講的,這樣計(jì)算正確么
你好,同學(xué) 很正確哦
非常感謝老師
好的,祝工作順利 可以的話五星好評(píng)哦
老師我以后還希望你回答我的問題可以么
嘻嘻 可以的哦,我會(huì)盡力幫你的哈