你好,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
我代理了一家銷售環(huán)衛(wèi)的公司,這個(gè)月銷售額80多萬,對(duì)方把錢打到公戶里了。我看他們以前的會(huì)計(jì)做賬客戶把錢打到公戶里也是做的現(xiàn)金,老板公戶里有錢就直接把錢取出來了,所以公戶賬根本對(duì)不起來。這次我要做賬的話做銀行存款還是做現(xiàn)金。公司是小規(guī)模。
老師因?yàn)槲覀冞@里的小公司在外賬的話就只設(shè)置了一個(gè)1002銀行存款科目,但是我們公司有好幾個(gè)一般戶,其中有一個(gè)一般戶銷戶后的余額存到這個(gè)基本戶去,要怎么做分錄?
我以前因?yàn)檫@個(gè)一般戶不經(jīng)常用,所以就沒有做進(jìn)賬里?,F(xiàn)在要銷戶了,有幾十元又存進(jìn)公司里,我們又好幾個(gè)一般戶但是只用一個(gè)銀行存款科目來做賬,現(xiàn)在好了,這個(gè)戶又不做賬,現(xiàn)在又存進(jìn)來,可能會(huì)增加銀行存款余額,但是我就是不知道怎么設(shè)置。因?yàn)殇N戶了,我就不想再設(shè)置那么多銀行存款明細(xì)科目了,要怎么做分錄呢
老師,我有個(gè)建設(shè)銀行銷戶了,因?yàn)榻ㄐ袖N戶需要100的費(fèi)用,所以去銀行銷戶之前,上個(gè)月公司賬上就先打了100元到我賬戶里,然后這個(gè)月去銷戶,注銷銀行賬戶里還有31.63,所以我只打了68.37進(jìn)去,然后還有31.63我還是還到了公司賬戶里,那這分錄應(yīng)該怎么做,上個(gè)月先打到我賬戶里的100是按照下圖這樣做的
老師,我有個(gè)建設(shè)銀行銷戶了,因?yàn)榻ㄐ袖N戶需要100的費(fèi)用,所以去銀行銷戶之前,上個(gè)月公司賬上就先打了100元到我賬戶里,然后這個(gè)月去銷戶,注銷銀行賬戶里還有31.63,所以我只打了68.37進(jìn)去,然后還有31.63我還是還到了公司賬戶里,那這分錄應(yīng)該怎么做,上個(gè)月先打到我賬戶里的100是按照下圖1這樣做的,還有就是摘要怎么寫
老師,請(qǐng)問這一題怎么選
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?
匯算清繳,社保放在那一項(xiàng)里面呢?
去年計(jì)提的年終獎(jiǎng),匯算清繳前沒有發(fā)放,需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師我這個(gè)公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個(gè)年報(bào)填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)全部是0,怎么辦啊
平臺(tái)查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個(gè)表格?
請(qǐng)問稅款所屬期24年年報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購(gòu)商品用于發(fā)放職工福利是會(huì)計(jì)處理采用入庫(kù)價(jià)還是銷售價(jià)
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老師,可以具體解釋一下嗎,金額可以寫一下嗎,我不是很明白
還有那這個(gè)摘要應(yīng)該怎么寫
你好,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 68.37 銀行存款 31.63 貸:其他應(yīng)收款 100
這樣就可以了嗎,老師你看一下這是注銷拉來的回單,100元的這邊筆費(fèi)用有回單的,是不是也要做一筆分錄
你好,是的,建行賬戶里的31.63也要做一筆入財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄。
這個(gè)31.63我還到支付寶,然后再轉(zhuǎn)到公司賬上,那可不可以計(jì)入到其他應(yīng)付款呢
你好,可以的,根據(jù)你的業(yè)務(wù)具體情況入賬。
還是不對(duì)的,老師,謝謝了
你好,不用客氣,希望你的問題能夠解決。