您好,如果按規(guī)范操作的話,這次入賬是要做銀行存款科目的。
我代理了一家銷(xiāo)售環(huán)衛(wèi)的公司,這個(gè)月銷(xiāo)售額80多萬(wàn),對(duì)方把錢(qián)打到公戶(hù)里了。我看他們以前的會(huì)計(jì)做賬客戶(hù)把錢(qián)打到公戶(hù)里也是做的現(xiàn)金,老板公戶(hù)里有錢(qián)就直接把錢(qián)取出來(lái)了,所以公戶(hù)賬根本對(duì)不起來(lái)。這次我要做賬的話做銀行存款還是做現(xiàn)金。公司是小規(guī)模。
老師我們老板名下有一家銷(xiāo)售公司,一家物流公司,我剛來(lái)做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒(méi)有分開(kāi),我現(xiàn)在想分開(kāi),我就先做的銷(xiāo)售公司,銷(xiāo)售公司開(kāi)給物流公司,然后物流公司有包牌賣(mài)給客戶(hù),客戶(hù)直接將款項(xiàng)打到銷(xiāo)售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢(qián),我從銷(xiāo)售公司將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫(xiě)分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷(xiāo)售公司代收的5萬(wàn)轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來(lái)呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
老師我們老板名下有一家銷(xiāo)售公司,一家物流公司,我剛來(lái)做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒(méi)有分開(kāi),我現(xiàn)在想分開(kāi),我就先做的銷(xiāo)售公司,銷(xiāo)售公司開(kāi)給物流公司,然后物流公司有包牌賣(mài)給客戶(hù),客戶(hù)直接將款項(xiàng)打到銷(xiāo)售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢(qián),我從銷(xiāo)售公司將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫(xiě)分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷(xiāo)售公司代收的5萬(wàn)轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來(lái)呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
老師,老板以前從個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)到公司賬戶(hù)(備注了往來(lái)款) 我們是銷(xiāo)售藥品的藥店,以前錢(qián)都是到老板個(gè)人賬上,現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)到公賬上了 現(xiàn)在老板要把錢(qián)從公賬轉(zhuǎn)他個(gè)人,可以直接轉(zhuǎn),然后備注還款嗎? 金額是10萬(wàn)元 有什么要注意的,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查?
老師好!我想咨詢(xún)一下汽車(chē)銷(xiāo)售公司三方融資銀行承兌匯票的賬務(wù),業(yè)務(wù)是這樣的,我們轉(zhuǎn)入銀行10%的保證金,然后銀行給我們承兌剩下的90%,我們把10%的錢(qián)和后期贖證的錢(qián)全部打一個(gè)銀行賬戶(hù)里,但是銀行承兌出來(lái)的錢(qián)直接從他們的一個(gè)臨時(shí)賬戶(hù)直接付給廠家了,我們看不到,所以這個(gè)賬務(wù)處理咋做?我們保證金和贖證賬戶(hù)里面的錢(qián)可以看到,銀行是看到匯票到期直接劃走,
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開(kāi)立醫(yī)保賬戶(hù),新增醫(yī)保人員時(shí),那每個(gè)員工工資我都寫(xiě)2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)交保險(xiǎn)
老師,我們租房東的房子開(kāi)發(fā)票(我們自己承擔(dān)稅費(fèi)),會(huì)對(duì)房東個(gè)人的個(gè)稅,及個(gè)稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問(wèn)了客服老師沒(méi)人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷(xiāo)存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷(xiāo)售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開(kāi)發(fā)票是按照合同開(kāi),還是按照結(jié)算單開(kāi)的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢(qián)的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
這樣的話銀行存款與賬上對(duì)不起來(lái),這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查?
您公司本身賬務(wù)處理不規(guī)范,肯定會(huì)對(duì)不起來(lái)的。您就是計(jì)入現(xiàn)金,也不會(huì)對(duì)上的。本身賬務(wù)就是混亂的。
好吧,我提前跟老板說(shuō)一下。
建議還是要把賬務(wù)處理規(guī)范起來(lái),對(duì)企業(yè)管理是有利的。 如果您對(duì)老師的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有相關(guān)疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
但是前期已經(jīng)讓前邊的會(huì)計(jì)做亂了,他從來(lái)沒(méi)涉及到銀行存款這一塊,我也不知道怎么給他做平了
這個(gè)幾句話說(shuō)不清楚,也解決不了您公司當(dāng)前的問(wèn)題。建議找一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的老會(huì)計(jì)幫您公司重新梳理賬務(wù),把賬弄平。