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A公司2018年4月在上年度財務(wù)報告批準(zhǔn)報出后,發(fā)現(xiàn)2016年6月購入并開始使用的一臺管理用固定資產(chǎn)一直未計提折舊。該固定資產(chǎn)入賬價值為400萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊,使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為0。A公司對此重大差錯采用追溯重述法進行會計處理。假定A公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅,適用的所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,不提取任意盈余公積。A公司2018年度所有者權(quán)益變動表“上年金額”欄中的“未分配利潤”項目年初余額應(yīng)調(diào)減的金額為(  )萬元。 這題2016年的折舊是40,調(diào)所得稅費10,影響盈余公積3影響未分配利潤27 但為什么不考慮2017年的折舊。寫的2018年的年初影響額,不就是2017年末的數(shù)和2016年一共的影響數(shù)

2021-03-07 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-08 08:49

未分配利潤”項目年初余額應(yīng)調(diào)減數(shù)額,這里只調(diào)整16您的年末數(shù)字才是17年度額年初數(shù)字,如果問的是17年的年末那么就要包含17年度的額折舊部分

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快賬用戶6030 追問 2021-03-08 10:43

老師,你好,這題問的2018年的變動表中未分配利潤的年初減少數(shù),為什么不是17年的或者17和16的變動總數(shù),卻單單是16年的變動呢

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齊紅老師 解答 2021-03-08 10:44

18年4月審計的是17年度的財務(wù)報表,先調(diào)整16年末的數(shù)字也就是17年的年初數(shù)

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未分配利潤”項目年初余額應(yīng)調(diào)減數(shù)額,這里只調(diào)整16您的年末數(shù)字才是17年度額年初數(shù)字,如果問的是17年的年末那么就要包含17年度的額折舊部分
2021-03-08
借以前年度損益調(diào)整300 貸累計折舊300 借利潤分配270 盈余公積30 貸以前年度損益調(diào)整300
2021-11-06
同學(xué),你好。 (1)至2016年3月31日的累計折舊額=1000÷10×2+1000÷10×3/12=225(萬元); (2)至2016年3月31日的賬面價值=1000-225=775(萬元); (3)2016年4月1日至年末計提的折舊額=775/(6×12-2×12-3)×9=155(萬元); (4)2016年計提的折舊額=1000÷10×3/12+155=180(萬元); (5)2016年按照稅法規(guī)定計算的折舊額=1000÷10=100(萬元); (6)確認(rèn)遞延所得稅收益=(180-100)×25%=20(萬元); (7)會計估計變更對2016年凈利潤的影響=-[(180-100)-20]=-60(萬元),或=-(180-100)×(1-25%)=-60(萬元)。 所以不正確的為A。這里并沒有采用追溯調(diào)整法,而是直接用未來適用法。 麻煩同學(xué)評價一下,謝謝。
2021-01-11
同學(xué)你好 2019 年應(yīng)計提折舊 200 萬元,2020 年應(yīng)計提折舊 400 萬元,累計少計提折舊 600 萬元。 由于這是前期重大差錯,需要進行追溯調(diào)整。 少計提折舊會導(dǎo)致以前年度的利潤增加,而在調(diào)整時需要沖減利潤。 調(diào)整減少的凈利潤 = 600×(1 - 25%)= 450 萬元 因為按凈利潤的 10% 提取盈余公積,所以未分配利潤減少的金額 = 450×(1 - 10%)= 405 萬元 所以甲公司 2020 年度資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 項目 “年末數(shù)” 應(yīng)調(diào)減 405 萬元,答案選 B。
2024-08-27
您好,應(yīng)交所得稅=(利潤總額-應(yīng)納稅暫時性差異)*稅率,不是加上應(yīng)納稅暫時性差異
2022-10-26
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