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老師好,請問勞務(wù)派遣公司差額開票的,記賬我直接按差額后的票面數(shù)做主營業(yè)務(wù)收入,按差額稅率做應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎

2021-03-07 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-07 08:40

你好,不可以,要按照開票收入與差額金額分別入賬

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你好,不可以,要按照開票收入與差額金額分別入賬
2021-03-07
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 差額計(jì)稅的賬務(wù)處理   借:財(cái)務(wù)費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)(一般納稅人,一般計(jì)稅方法)     應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(一般納稅人,簡易計(jì)稅方法)     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)
2023-09-13
直接按發(fā)票面上的金額及稅額做就行的
2023-09-13
你好,你們可以取得這個(gè)發(fā)票可以抵扣
2024-02-05
你好,那你剩余的那一部分做了預(yù)收賬款嗎?如果是的話,借預(yù)收賬款貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2024-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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