你好,這是一個合同,里面不可以分開的。
老師,我咨詢一個問題,A建筑施工單位(一般納稅人)承包了一個活,將其中勞務(wù)分包給了B公司,該勞務(wù)分包性質(zhì)為清包工,那么無論B公司是某某建筑工程公司還是某某勞務(wù)服務(wù)公司,都可以適用3%的簡易計(jì)稅率嗎?同時A方收到該3%的發(fā)票是不是都可以抵扣
老師,我想問一下,一個公司可以同時選擇簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅嗎?我們是建筑勞務(wù)公司,之前是小規(guī)模現(xiàn)在升為一般納稅人。我們接的包工包料工程,合同是分開簽的,勞務(wù)是勞務(wù)合同,材料是材料合同。那申報(bào)的時候該怎么辦
建筑勞務(wù)公司簽訂了一份勞務(wù)分包合同,里面還包含了土石方工程,那么開票的時候勞務(wù)部分可不可以使用簡易計(jì)稅,土石方工程是不是可以采用一般計(jì)稅?
老師您好,我想咨詢一下,本單位是一家建筑工程有限公司,是一般納稅人,和甲方簽訂了勞務(wù)分包合同,使用簡易計(jì)稅,我們從勞務(wù)那里收到了1%的勞務(wù)發(fā)票,我們能不能扣除這部分發(fā)票票面總金額后進(jìn)行預(yù)繳稅款呢,也就是說能不能差額征收
老師,我們是建筑公司,是總包,有一個項(xiàng)目,是和建設(shè)單位簽的一般計(jì)稅,但是我們又把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司了,簽訂的簡易計(jì)稅,勞務(wù)合同里面我們明確了提供鋼材和混凝土,這樣可以嗎
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個人所得稅,為什么每個月都要計(jì)算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
直接就是建筑工程。
好的。那么還有一個問題,像這種工程項(xiàng)目在異地的,所采購的材料直接入工程了,并不涉及入庫和出庫,更沒有倉庫,那么財(cái)務(wù)處理時是不是可以簡化,對于購入的原材料直接入工程施工?
你好,可以這么做的。
在建筑工程上,合同履約成本是一級科目還是工程施工是一級科目?
還是在合同履約成本下設(shè)工程施工
他兩個都是一級科目。 自己選擇 我比較偏向工程施工
那在建筑工程上“工程施工”下一般下設(shè)哪些二級和三級科目?
你好 是的可以這么做的。