你好,可以的,可以差額交稅的。
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當?shù)囟悇諜C關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
請問老師:我們是一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司疫情能用1%嗎?一般納稅人簡易計稅。怎樣簽這個補充協(xié)議合法合理又節(jié)稅呢?
請問老師:我們是一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務還是銷售材料呢?
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
# 提問筠喬老師回答:老師你好,之前關于勞務分包合同,我咨詢過您問題,要是對于一般納稅人勞務公司,您說可以一部分開成勞務票,一部分開成材料票,(我問了前提是勞務合同里面,只有小輔材歸勞務公司供應,他們采購小輔材,針對這個問題我咨詢過其他老師,說勞務公司不可以開具材料發(fā)票,說也不給開,只能開具勞務票,怎么和您之前回答的不一樣呢?到底怎么理解?怎么回事呢?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應付款-法人
請問老師季報現(xiàn)金流量表沒報,匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
老師,我們買了一些舊的機器設備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時入到固定資產(chǎn)里面了,也計提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運輸發(fā)票稅率是多少
只有建筑勞務的經(jīng)營范圍、資質(zhì)才可以。
嗯吶,有這些資質(zhì),但是我們預繳是按3%預繳,對方給我們的是1%的發(fā)票,也就是說對方享受了稅收優(yōu)惠,這樣會不會有什么影響呢?
如果我們這邊直接按對方給我們的票面總金額抵扣,相當于是我們這邊享受了這個優(yōu)惠
可以的,收入減去分包這個余額除以1.03乘以3%,按這個來繳納就可以的。
不管對方給你開的稅率是多少,你都是按照差額交稅。
我們不需要把那2%的稅額補上嗎
不需要補的,你從哪里算出來補,你們扣除分包的時候,你的分包金額又不是填寫的不含稅的金額。
我們這邊有沒有稅務風險呢
你好,這個沒有風險的。