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老師,我司21年符合加計(jì)抵減政策,但還沒有銷售,進(jìn)項(xiàng)一直都是留抵的,那我21年的進(jìn)項(xiàng)分錄要如何做?一筆筆計(jì)提嗎?還是月底總計(jì)提?

2021-03-06 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-06 09:39

你好是你當(dāng)月認(rèn)證的嗎?

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快賬用戶6563 追問 2021-03-06 09:42

不是,因短期內(nèi)都沒銷項(xiàng),我一直都是幾個(gè)月認(rèn)證一次,進(jìn)項(xiàng)都是留抵的

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齊紅老師 解答 2021-03-06 09:44

直接做進(jìn)項(xiàng)然后轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就可以啦,你的加計(jì)扣除可以計(jì)提。

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快賬用戶6563 追問 2021-03-06 09:48

加計(jì)抵減分錄如何做?暫不抵扣

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齊紅老師 解答 2021-03-06 09:51

計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。

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快賬用戶6563 追問 2021-03-06 10:25

月底做一筆總計(jì)提行了嗎?

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快賬用戶6563 追問 2021-03-06 10:26

或者是在認(rèn)證的當(dāng)月做總計(jì)提?

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齊紅老師 解答 2021-03-06 10:26

都可以的,月末做計(jì)提就行。

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你好是你當(dāng)月認(rèn)證的嗎?
2021-03-06
?你好 ;? 不能哈; 既然20年沒有收入 不應(yīng)該加計(jì)扣除的;? ? ?
2022-06-22
同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-07-07
你好,沒有加計(jì)扣除的,不用。
2024-05-20
學(xué)員您好,是的,對(duì)的想把它沖掉,就反方向做 同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
2023-01-06
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