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確認未開票收入時做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入—未開票收入 應交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發(fā)票沖未開票收入怎么做賬

2021-03-05 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 23:36

您好 做相同的紅字分錄沖減 然后根據(jù)藍字發(fā)票再寫分錄

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快賬用戶2574 追問 2021-03-05 23:39

假如我確認未開票收入是100,后面開票是20,相同的分錄沖減是沖100還是沖20呢

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齊紅老師 解答 2021-03-05 23:39

相同的分錄沖減是沖20

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快賬用戶2574 追問 2021-03-05 23:42

沖減之后再做 借:銀行存款20 貸:主營業(yè)務收入—已開票收入17.7 應交稅費—銷項稅額2.3 是這個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-05 23:46

這樣寫分錄正確的哈

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快賬用戶2574 追問 2021-03-05 23:49

那就是應該把主營業(yè)務收入再增加一個核算項目(已開票收入),開了發(fā)票的都放入已開票收入里邊?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 23:51

可以這樣設(shè)置二級科目的

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您好 做相同的紅字分錄沖減 然后根據(jù)藍字發(fā)票再寫分錄
2021-03-05
無票收入是? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務收入-未開票? ? ? 應交稅費-銷項稅 后期開發(fā)票了? 借:主營業(yè)務收入-未開票? 貸:主營業(yè)務收入-已開票?
2023-06-02
是的,你的賬務處理是對的
2021-05-15
那咱們這個符合收入確認條件了嗎?
2024-04-02
您好,分錄為 借 應收賬款 -800100 貸 以前年度損益調(diào)整 -689741.39 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -110358.62 借 利潤分配-未分配利潤 689741.39 貸 以前年度損益調(diào)整 689741.39
2020-10-27
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