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老師,我是內(nèi)賬會計,在上月開出的銷售單,客戶因為說單子臟了,要求我們重新開張,而且在原有商品的基礎(chǔ)上又增加一些商品,所以業(yè)務員在本月又重新把單子開了。這種情況單子的流向和賬務怎么處理?

2021-03-05 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 19:34

你好,那上月份的銷售單據(jù)退回給公司,公司收到后作廢保存,合同應進行相應的修改, 賬務處理 之前未發(fā)貨的話,一起發(fā)貨 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶5267 追問 2021-03-05 20:13

老師,我是本月才開始做這家內(nèi)臟,在之前他們都沒有賬務處理,只是記賬庫存。 我現(xiàn)在只做新增加的商品收入。這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 20:15

這種情況下是可以的,祝您工作愉快

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你好,那上月份的銷售單據(jù)退回給公司,公司收到后作廢保存,合同應進行相應的修改, 賬務處理 之前未發(fā)貨的話,一起發(fā)貨 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2021-03-05
同學你好。 能追查出來的盡量追查一下,然后按照實際盤點重新入賬吧,差額計入管理費用。
2024-01-22
需要的呀,支付寶的金額你放到其他貨幣資金就可以了。
2022-01-12
你好,已經(jīng)銷售完畢的,全部計入到成本里 沒有銷售完畢的,根據(jù)新的單價確認余下數(shù)量的庫存金額,差異部分也計入到成本
2024-10-18
就相當于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒有過來,所以說你庫存是負數(shù),對不對,那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個正常的入庫處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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