你好,您看一下您是不是沒(méi)有交增值稅,看一下附加稅那個(gè)表的增值稅帶出來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有?
老師,我上月報(bào)稅時(shí)候,稅控設(shè)備的440,只填了表四的2.3列,然后第5列留抵,沒(méi)填減免表,這個(gè)月要交稅,然后想減免440,我在表四第4列填了440后,再在主表填23行時(shí)候,提示需要填減免表。那我減免表應(yīng)該在期初填440還是本期發(fā)生填440,然后在實(shí)際抵減填440
老師。你好 如果本期沒(méi)有增值稅減免的。是不是報(bào)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)表 就是附表五后面的那個(gè)表就不用填寫(xiě) 不管他就是 因?yàn)槲疫M(jìn)去發(fā)現(xiàn)不能0填寫(xiě)保存
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問(wèn)題,上面需要填寫(xiě)上年職工工資總額,我就正常填寫(xiě)數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說(shuō):”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請(qǐng)如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒(méi)有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫(xiě)這個(gè)工資總額
老師我剛剛那個(gè)問(wèn)題結(jié)束提問(wèn)了,我季報(bào)那沒(méi)有稅啊因?yàn)槟沁呑詣?dòng)有60000的扣除,然后沒(méi)有稅產(chǎn)生,第一個(gè)圖是季報(bào)這,后面這個(gè)也沒(méi)地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個(gè)稅錢1062.4填上就可以了?因?yàn)橹挥刑钌线@個(gè)1062.4年報(bào)才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問(wèn)題。就是這樣操作因?yàn)槟沁厹p免稅額不填的話就有1062.4的稅
老師,我在填附加稅表格的里面,保存的時(shí)候提示這個(gè),是啥意思???我把本期減免稅額那邊填了數(shù)字后就可以保存,那個(gè)不是應(yīng)該不需要填嗎?
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
淘寶在哪里導(dǎo)出直播明細(xì)下載
請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)只開(kāi)銷項(xiàng)存在罰款一說(shuō)不
老師9月份以后不允許報(bào)無(wú)票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問(wèn)下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開(kāi)支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開(kāi)票也無(wú)進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)異地工程 有分包 有預(yù)繳 開(kāi)票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
增值稅數(shù)據(jù)帶出來(lái)了
你好 那要交稅 不交就要選擇減免正確?
那我本期減免性質(zhì)選的其他,減免稅額是不需要填的是吧,然后六稅兩費(fèi)減半對(duì)吧,我就是這樣填的,但是保存不了
您好,您需要把具體的符合哪個(gè)政策把那個(gè)政策選擇上,然后就享受減免了?
老師,這個(gè)文件里面,意思是本期減免稅額里面,是可以減半的對(duì)吧
對(duì),符合就是減半征收對(duì)
就是交一半稅款的意思