您好! 1、將固定資產轉入固定資產清理, 借:固定資產清理, 累計折舊, 貸:固定資產。 出售固定資產取得對應的收入時, 借:現(xiàn)金, 貸:固定資產清理。 如果出售時涉及到稅金時, 借:固定資產清理, 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 結轉固定資產清理時,分為2種情況, 1、如果為清理為凈收益, 借:固定資產清理, 貸;資產處置損益。 2、如果清理為凈損失, 借:資產處置損益, 貸:固定資產清理。
固定資產清理分錄,賣固定資產的分錄
銷售固定資產會計分錄的貸方為什么是固定資產清理而不是固定資產呢?在出售固定資產的時候會計分錄何時寫固定資產,何時寫固定資產清理呢?
報廢固定資產咋做會計分錄~然后清理賣固定資產咋記賬
固定資產清理賣賺了,分錄如何做
您好老師,固定資產計提完后的會計分錄結轉是 借:固定資產清理 50 累計折舊 950 貸:固定資產 1000 要是固定資產清理賣掉,賺了100,該怎樣做分錄?
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎