你好,報廢固定資產要先轉到固定資產清理 1、將要處置的固定資產轉入清理分錄為, 借:固定資產清理, 累計折舊, 固定資產減值準備 貸:固定資產 二、發(fā)生清理費用時,計入固定資產清理 借:固定資產清理, 貸:銀行存款, 三、處置收到的變價金額,沖固定資產清理 借:銀行存款等, 貸:固定資產清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理
報廢固定資產咋做會計分錄~然后清理賣固定資產咋記賬
變賣固定資產咋處理賬務會計分錄
固定資產報廢處理如果變賣咋交稅
固定資產未計提完折舊,現在要報廢,咋做會計分錄
老師,固定資產清理分錄咋寫?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
老師我賣了東西收到的錢需要提銷項稅嗎稅率多少
固定資產賣了東西收到錢咋做憑證
有開發(fā)票就有銷項呀
借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費
希望能幫到你,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝!