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Q

請問老師未交增值稅借方多交了3000多塊錢,也找不到原因,怎么做平調整下呢?

2021-03-05 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-05 10:49

你好? 你多繳納了? ? 你找不到了 直接 寫情況說明領導簽字做 :借 營業(yè)外支出貸應交稅費-未交增值稅? ?

頭像
快賬用戶3430 追問 2021-03-05 10:51

可以直接充減管理費用嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-05 10:58

你好 計入營業(yè)外支出? ?

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你好? 你多繳納了? ? 你找不到了 直接 寫情況說明領導簽字做 :借 營業(yè)外支出貸應交稅費-未交增值稅? ?
2021-03-05
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2024-09-24
未交增值稅貸方余額是應交未交的。
2023-03-28
那你的銷項稅額和進項稅額也應該對不上呀,和納稅申報表
2024-08-08
你好,直接計入稅金及附加或者管理費用就行
2025-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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