你好? 你多繳納了? ? 你找不到了 直接 寫情況說明領導簽字做 :借 營業(yè)外支出貸應交稅費-未交增值稅? ?
請問老師未交增值稅借方多交了3000多塊錢,也找不到原因,怎么做平調整下呢?
應交增值稅-未交增值稅 貸方余額2909.99元查不出原因了,很多年的,請問怎么調賬,調到未分配利潤嗎?
老師你好,我想請問下應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅科目有貸方余額怎么給平掉,之前遺留下來的問題,查不出來原因了
請問老師,我有個增值稅尾差調整,多交了5分錢,我賬上的增值稅金額就在借方顯示了5分。出現這種情況的賬務處理怎么做呢?
老師 轉出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對不對 這樣做轉出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營業(yè)外收入 貸轉出未交增值稅 這樣做嗎
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數有變化嗎
調整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現余額不對,想調整一下,具體應該怎么調整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調整嗎?
面試:等會去面試香港的財務,做自我介紹的時候,怎么結合以前做過的香港賬務,去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔,這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據,沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看???
可以直接充減管理費用嗎?
你好 計入營業(yè)外支出? ?