您好,取得借款收到的現(xiàn)金
單位之間借款,比如我向其他單位借入一筆往來(lái)款并且有利息,計(jì)入哪個(gè)現(xiàn)金流科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)公司向金融機(jī)構(gòu)貸款了一筆長(zhǎng)期借款,通過(guò)轉(zhuǎn)給了相關(guān)往來(lái)單位,現(xiàn)在公司有了新項(xiàng)目,資金都是通過(guò)往來(lái)單位轉(zhuǎn)來(lái)的,我可以把新項(xiàng)目使用的那部分資金利息,通過(guò)支付給金融機(jī)構(gòu)的利息計(jì)算劃到開(kāi)發(fā)成本新項(xiàng)目里嗎?這有相關(guān)政策規(guī)定嗎?
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來(lái)款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來(lái)賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
收到退休人員補(bǔ)交年金個(gè)人扣繳部分的錢。當(dāng)時(shí)入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來(lái) 當(dāng)月和發(fā)放工資時(shí)一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(lái)(當(dāng)時(shí)收到退休人員補(bǔ)交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來(lái)400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,科目入錯(cuò)了,應(yīng)該如何調(diào)整?
某單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.為購(gòu)買一項(xiàng)固定資產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆款項(xiàng)800000元,借款期限為5年,每年支付借款利息45000元,本金到期一次償還。固定資產(chǎn)已購(gòu)入并投入使用。5年后,如期償還借款本金800000元。以上相應(yīng)借款的本息均通過(guò)銀行存款支付.2.接受其他單位無(wú)償調(diào)入一項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施,該項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施的成本無(wú)法可靠取得,調(diào)入過(guò)程中,該行政單位發(fā)生相關(guān)費(fèi)用1800元,款項(xiàng)通過(guò)財(cái)政授權(quán)支付方式支付.要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)都要做。
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問(wèn)了客服老師沒(méi)人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開(kāi)發(fā)票是按照合同開(kāi),還是按照結(jié)算單開(kāi)的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈