借銀行存款5貸實(shí)收資本5
就是我朋友注冊(cè)了一家勞務(wù)派遣公司,注冊(cè)公司需要開(kāi)戶帳戶,需要驗(yàn)資200萬(wàn),他找的人幫他驗(yàn)資過(guò)程是這樣的。就是人家把錢(qián)給他打到他的私人賬戶,從私人帳戶再轉(zhuǎn)到公戶,備注是投資款,第二天又從公戶把錢(qián)分七批轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶,備注是公司還款給他個(gè)人,我想問(wèn)就是他這樣做合理么?還需要怎么做這個(gè)帳,看到了回復(fù)一下謝謝
你好 老師 我一個(gè)朋友是包工頭 包修路工程,已經(jīng)完工, 對(duì)公司要求他開(kāi)增值稅發(fā)票才付工程款 朋友用我公司開(kāi)票200萬(wàn),2019年12月份開(kāi)的。 1月份200萬(wàn)已經(jīng)到我們公司公賬, 朋友說(shuō)把該交的稅款都從200萬(wàn)扣,剩下的轉(zhuǎn)給他,我就扣8萬(wàn),把錢(qián)剩下的192萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,又從法人私人賬戶轉(zhuǎn)到那個(gè)朋友私戶里。 什么成本票都沒(méi)有,怎么走賬? 分錄怎么做?
會(huì)計(jì)問(wèn)答 問(wèn)答詳情 你好 老師 我一個(gè)朋友是包工頭 包修路工程,已經(jīng)完工, 對(duì)公司要求他開(kāi)增值稅發(fā)票才付工程款 朋友用我公司開(kāi)票200萬(wàn),2019年12月份開(kāi)的。 1月份200萬(wàn)已經(jīng)到我們公司公賬, 朋友說(shuō)把該交的稅款都從200萬(wàn)扣,剩下的轉(zhuǎn)給他,我就扣8萬(wàn),把錢(qián)剩下的192萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,又從法人私人賬戶轉(zhuǎn)到那個(gè)朋友私戶里。 什么成本票都沒(méi)有,怎么走賬? 分錄怎么做?小規(guī)模公司,開(kāi)的3%增值稅
接手個(gè)一人有限公司注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳0,賬上虧損的。老板把40%股份轉(zhuǎn)給他朋友,然他朋友只轉(zhuǎn)5萬(wàn)到對(duì)公賬戶,這怎么做賬啊
老板的一部分朋友在我們公司上社保,公戶每個(gè)月給他們發(fā)工資,然后他們?cè)俎D(zhuǎn)到老板私戶,現(xiàn)在老板打算用對(duì)公賬戶發(fā)獎(jiǎng)金,但是只有內(nèi)部員工有獎(jiǎng)金,那如果只給我們內(nèi)部員工發(fā)獎(jiǎng)金,不給掛社保那些人發(fā)獎(jiǎng)金,是不不太好啊
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
這算不是老板賣(mài)了40%股份出去,然后這5萬(wàn)可以拿來(lái)補(bǔ)虧損(其實(shí)就是前面老板墊的錢(qián))嗎
另外對(duì)于這個(gè)新來(lái)的股東,他就按照利潤(rùn)分紅就是了吧
新來(lái)的股東,按照利潤(rùn)分紅