電子稅局里面開出來的直接電子稅局里報驗
請問老師,電子稅務(wù)局里外經(jīng)證開具成功后,什么時候點擊“報驗”???可以直接點嗎?還有那個“反饋”,又是什么時候操作啊?
可以答疑解惑嗎?我,我在個稅申報的時候,那個關(guān)于那個附加附加扣除這個項目中我已經(jīng)報送了,然后保存了,報送也成功了,我再申報綜合界面里帶不出來這個個人貸款的利息,所以說我,我怎么知我就想咨詢一下是我哪里,操作上出現(xiàn)了問題,我到稅局上面那個機(jī)子上操作,又可又可以帶出,但我在辦公室里面的電腦上面操作就帶不出,我是想問一下我這是什么問題?如何解決?
老師,外經(jīng)證開了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預(yù)繳的時候,預(yù)繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預(yù)交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預(yù)繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時候,怎么計算預(yù)繳的稅款?
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
我們是一般納稅人運輸公司,收到ETC的數(shù)電專票 應(yīng)該怎么處理,當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
老師,別人問我懂不懂稅收籌劃,我怎么回答比較好,一般納稅人
咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個點的專票?
請問一次發(fā)四個月工資,每個人合并發(fā)總額,還是要分開每個月發(fā),發(fā)的時候要備注什么嗎?
請問我們給客戶開了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實際沒有這個設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對應(yīng)的介紹費,對方會開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
反饋:都做完了, 發(fā)票開完了,稅繳納了,在稅務(wù)局通知一下
老師,我聽說還要做一個發(fā)票繳銷,是怎么回事啊
進(jìn)入后,在界面上部找到“我要辦稅”項目,點擊進(jìn)入。 3 /6 在“我要辦稅”欄目里,找到“發(fā)票使用”項目,點擊進(jìn)入。 4 /6 在左側(cè)導(dǎo)航欄處,找到“發(fā)票驗舊繳銷”項目,點擊展開下一級項目。在下一級項目中點擊“發(fā)票驗舊”項目。 5 /6 進(jìn)入發(fā)票驗舊界面,選擇發(fā)票代碼名稱,發(fā)票起始日期和結(jié)束日期,點擊查詢,下方顯示出發(fā)票。 6 /6 在顯示出來的發(fā)票前的小框中打上勾,再點擊上方的提交驗舊按鈕。彈出提示“已提交后臺處理,請稍后查看我的“我的通知”或“發(fā)票驗舊查詢”?!秉c擊確定即可。