你好 內(nèi)賬的話 你可以按月來(lái)做后者是 一起3月做都可以 。 只要你領(lǐng)導(dǎo)同意一起做就可以的
老師,請(qǐng)教下,1月款己經(jīng)付了,但是當(dāng)月發(fā)票還沒有開過來(lái),一般我們都在2月頭做1月的帳,對(duì)方剛好2月頭開過來(lái),那我可以做賬時(shí)候把發(fā)票直接放在1月份銀行付款憑證后面嗎?發(fā)票日期是2月頭
內(nèi)賬中假如2月沒有生產(chǎn)銷售的過程,只有銀行往來(lái)賬收付款,還需要單獨(dú)做一期的賬嗎?還是放到3月一起做
老師,請(qǐng)問本月沒有開票,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沒有,只有銀行發(fā)生的一些收付款,做賬的話還是按照原來(lái)一樣來(lái)做,然后eTax系統(tǒng)填表時(shí)也是按資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表來(lái)填寫,對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,月末銀行有未達(dá)款項(xiàng),企業(yè)是已經(jīng)做賬了,只是企業(yè)月末沒有收到銀行回單 銀行流水也沒有該筆支出的明細(xì),月初收到了銀行的付款回單 ,本來(lái)回單是月末應(yīng)該生成的,但是月初才有,那么,本月初我要根據(jù)回單做賬嗎?那樣,豈不是賬上又重復(fù)了一筆嗎?
老師麻煩幫看一下,這個(gè)做得是不是有問題呀 發(fā)票是不是應(yīng)該做到4月份去里 1.收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——順豐 2.支付 借:其他應(yīng)付款——順豐 貸:銀行存款 3月份如果沒有付款也沒有收到發(fā)票需要做賬嗎?還是說(shuō)需要做一筆暫估呢?
我公司購(gòu)入一批原材料有瑕疵,直接報(bào)廢,不需要退還供應(yīng)商,如何做賬
沒有上市的有限公司,租用股東的個(gè)人資產(chǎn),股東收到的租金需要繳稅嗎
收到投資款,請(qǐng)問是記賬在其他應(yīng)收款貸方嗎?
賬上有一筆掛賬,當(dāng)時(shí)已經(jīng)付款了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒沖賬,金額有1萬(wàn)多,現(xiàn)在要怎么沖這筆賬?
@老師,我們銷售使用過的車輛一般納稅人,之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開具了二手車過戶的發(fā)票,但是我們是把這臺(tái)車過戶給了一個(gè)個(gè)人,相當(dāng)于是極低的價(jià)格轉(zhuǎn)讓,我們是需要視同銷售的,我們需要開具發(fā)票么?以及稅費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)?
購(gòu)房發(fā)票怎么入賬? 要怎么做分錄 可以用于成本嗎?
老師,我想問一下,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),之前研發(fā)費(fèi)用一直沒有入賬,只在年末匯算清繳時(shí)高新團(tuán)隊(duì)幫忙一次性歸集,然后改全年的賬,這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎
老師,問下,原客戶現(xiàn)金付款5000元,現(xiàn)需退回,對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)賬5000元至我司,具體會(huì)計(jì)分錄如何做
老師您好!請(qǐng)問一下,長(zhǎng)期股權(quán)投資需要驗(yàn)資嘛?什么是權(quán)益法呢
我是房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 什么是EPC項(xiàng)目?