對方不要發(fā)票可以不用開,如果不開發(fā)票的話,一般納稅人13%銷售貨物,第5列、第6列里面填寫。
老師,我們是二手車銷售企業(yè),我們購進的二手車通過公司專戶去收車,但是收車過程中車架和產(chǎn)生的相關費用未取得發(fā)票,收車的成本怎么確認,售車后由二手車交易市場開具二手車銷售發(fā)票,然后收車過程中由于是使用金融機構(gòu)資金,對應的二手車過戶到金融機構(gòu),銷售時,在二次過戶給買方,企業(yè)怎么納稅?
我們公司是一般納稅人,上個月賣了一輛二手車1萬塊,去二手車市場開了發(fā)票過戶,我們公司并沒有開銷售發(fā)票,這個我應該怎么去申報?這個公司是后面盤過來的,不確定前期的這個車輛有沒有認證進項
【汽車行業(yè)老師進】 老師您好,我這邊是做汽車銷售,最近從其他公司收了幾輛二手車,對方給我們開了增值稅專票,然后現(xiàn)在通過二手車交易市場開具了二手車銷售發(fā)票做銷售,客戶不需要我們開專票,這種情況下,這幾輛二手車的進項專票,我們可以勾選抵扣增值稅嗎?
老師,我們公司的車子通過二手市場過戶給別人了,開出了一張銷售車輛的發(fā)票,我們增值稅(一般納稅人)這個怎么申報?這個分錄怎么做呢?
老師,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的舊車,二手車市場給開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那個這個發(fā)票上的金額是含稅還是不含稅,這個車購入當時是抵扣了,
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
1.不開的話是直接在申報表里面填寫未票收入就行是吧,開的話就填寫這個購買者個人的信息就行了吧 2.還有一個問題我在我們電子稅務平臺里面獲取到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個發(fā)票連接到我們單位了,他這個銷售額極低,因為他們主要做過戶用,那我下個月申報的時候這個金額會作為銷售額納稅么?
我如果開票的話,是開具什么稅目,需要增加稅種么?
第一個是的。 第二個按照市場價格沒有收到的,相當于是贈送,需要視同銷售。 機動車*某某汽車 增值稅、附加稅、所得稅。