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老師,問下,原客戶現(xiàn)金付款5000元,現(xiàn)需退回,對方對公轉(zhuǎn)賬5000元至我司,具體會計分錄如何做

2025-08-27 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-27 16:52

借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款

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快賬用戶5140 追問 2025-08-27 16:54

原先收的現(xiàn)金沖了客戶應(yīng)收賬款,是不是不能這樣直接對沖

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齊紅老師 解答 2025-08-27 16:55

可以使用應(yīng)收賬款過渡的哈

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借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
2025-08-27
你好同學(xué),借:管理費用-運輸費 41284.4 應(yīng)交稅費-銷項稅額 3715.6 營業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 50000
2023-01-03
你好,對方多給錢的時候你怎么做的分錄?
2022-02-02
同學(xué)您好,您這就相當(dāng)于是委托加工的,石頭回來您可以不用做賬務(wù)處理的,您只做加工的成本和收入
2021-09-04
你好,借其他應(yīng)收款 5000 貸銀行,報銷做借管理費用 4800 借銀行200,貸其他應(yīng)收款5000
2021-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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