你好 數(shù)據(jù) 估的準(zhǔn)確 可以?

老師,客戶那邊要報財務(wù)表填寫工商年報,21年1-2月的賬還沒有做,客戶說要我預(yù)估個數(shù)填寫21年2月的財務(wù)報表,成本,費用預(yù)估下,收入按照報稅申報表的銷售額填寫,可以這樣操作嗎?
老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會計做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項) ,而增值稅申報表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報“視同銷售報表呀A105010,然后報成本,我平價銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
公司成立一直沒有做賬。第一季度報稅是暫估了管理費用。填報了數(shù)據(jù)。這個月我接手后。賬務(wù)全部完善報送財務(wù)報表時發(fā)現(xiàn)有第一季度的這個數(shù)據(jù)是年初數(shù)。我是否可以按照正確的財務(wù)報表直接填寫數(shù)據(jù)報送,前面的那個數(shù)據(jù)還需要如何處理?
老師,請問個體工商戶這個季度財務(wù)報表申報預(yù)估了成本,現(xiàn)在季度報個稅的時候,找了工程部的個人報個稅,每個月800以下元不用交個稅,個稅收入及減除填寫是不是要在勞務(wù)報酬那里填寫
老師,2023年第2季度企業(yè)所得稅524.08元,會計沒計提,做賬的時候把金額寫成141.08了,在季度財務(wù)報表利潤表上填的所得稅費用是141.08,在所得稅預(yù)交申報表里本年實際已預(yù)繳所得稅面填的是524.08元,我匯算清繳里面填的也是524.08元,我這樣填多嗎?我還要修改第四季度的財務(wù)報表嗎?
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
我才剛來這家公司一周,一下不知道怎么預(yù)估,老師您給個建議嗎?
這樣不算違背不存在的做假賬嗎?
你好 6月末才結(jié)束申報呢,可以晚點報?
是統(tǒng)計局直報的,客戶那邊要今天做完呢
這邊是財務(wù)公司里頭
你好 沒有數(shù)據(jù) 沒有辦法?
你好老師這是20年12月的報表,和21年2月的申報表,辛苦老師指導(dǎo)一下
最后兩張是21年1月申報表
成本費用收入按利潤表全年金額填寫。
這樣就完了嗎?老師,我提問拍照描述也很麻煩哦,您回復(fù)整個的好嗎?
稅務(wù)申報表怎么填寫?
你具體哪一個不會我可以針對性的給你回復(fù) 我不能看著報表給你填寫報表
具體需要填寫哪些您說說就好了
您好 企業(yè)公示申報表點進(jìn)去有提示,不比如企業(yè)信息,人數(shù),社保,收入,全年納稅總額這些都按實際填寫就可以 建議您看學(xué)堂企業(yè)公示視頻,跟著視頻以前看一起填寫 或者報表具體哪個數(shù)據(jù)不會填寫再具體提問。