那就是余額0 現(xiàn)在應(yīng)該是有貸方余額?
請問應(yīng)付賬款科目余額表借方余額1000,貸方余額也是一千,可能之前做錯了,我怎么調(diào)整
其他應(yīng)付款明細(xì)科目有借方余額和貸方余額,明細(xì)之和有時得出總賬科目貸方余額,有時是借方余額,請問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款期末余額1.按照總賬科目余額直接填,2.還是按明細(xì)科目貸方余額填,明細(xì)科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填呢?請同時告知下會計制度文件依據(jù),謝謝!
請問, 我“其他應(yīng)付款”有多個明細(xì)科目,其中一個明細(xì)科目余額是借方余額。其他都是貸方余額??偪颇恳彩琴J方余額。這個借方余額的明細(xì)科目,在做資產(chǎn)負(fù)債表時,要填列在資產(chǎn)那邊嗎?
老師,請問同一個客戶應(yīng)收賬款借方余額-230300元,應(yīng)付賬款貸方-600000元,請問怎么把兩個科目的余額調(diào)整到一個科目余額
老師,科目余額表中預(yù)付賬款借方余額和應(yīng)付賬款貸方余額一樣的怎么做平呢
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
現(xiàn)在借貸都有同樣的余額,我怎么調(diào)整
現(xiàn)在的余額是零 你們有欠別人的錢嗎
沒有,我只要平賬
沒有余額了 已經(jīng)是0了