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Q

請問一下本期有進項稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)填寫在申報表那欄嗎?

2021-03-03 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-03 12:21

您好 請問什么原因要做進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4199 追問 2021-03-03 12:23

盤虧庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-03-03 12:24

請問是管理不善盤虧嗎

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快賬用戶4199 追問 2021-03-03 12:28

有兩種情況 ,一種是管理不善盤虧,一種是廠家少發(fā)貨了,但發(fā)票金額是有這部分少發(fā)貨的稅額在

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齊紅老師 解答 2021-03-03 12:30

那填在增值稅申報表附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出其他欄次

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快賬用戶4199 追問 2021-03-03 12:31

我說的兩種情況也是一樣填這欄 嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-03 12:32

是的 都是這樣填寫就好了

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您好 請問什么原因要做進項稅轉(zhuǎn)出
2021-03-03
同學(xué)您好, 您能詳細說一下嗎
2021-04-11
你好在本期調(diào)減里面減去。
2021-11-15
你好,是不是有退稅,然后這個稅款又收回去了。
2023-05-06
進項稅額轉(zhuǎn)出,在申報表中應(yīng)該填在主表第14欄,或表二的第十五欄。 進項稅額轉(zhuǎn)出是已經(jīng)抵扣的稅額,需要轉(zhuǎn)出后計入成本,在申報時需要在附表二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額里填制
2023-10-23
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