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請(qǐng)問老師,2020年暫估的發(fā)票2021年跨年到了,分錄怎么做

2021-03-02 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-02 18:17

您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬。涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:18

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,也可以用以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:18

您好,那您用未分配利潤(rùn)科目即可

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:19

暫估以后直接領(lǐng)用入成本了,一直沒有收入,就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:21

您好,沒收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本??梢猿杀緬熨~

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:23

2020年4季度的資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊數(shù)據(jù)不平,差額正好是存貨里面少了未結(jié)轉(zhuǎn)的成本的數(shù)據(jù),是怎么回事啊,要怎么做

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:26

您好,是否是未分配利潤(rùn)科目導(dǎo)致?因?yàn)槟姓{(diào)整未分配利潤(rùn)科目,所以需要在報(bào)表里體現(xiàn)上述調(diào)整

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:28

那要怎么調(diào)整呢老師

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:30

您好,您暫估后是轉(zhuǎn)入成本了?那您就需要將暫估成本紅字沖回,按發(fā)票金額轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:33

是的,暫估后當(dāng)月直接轉(zhuǎn)入成本了,那其實(shí)就沒有這個(gè)暫估怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:34

您好,那您報(bào)表應(yīng)當(dāng)按發(fā)票金額轉(zhuǎn)成本,這樣就沒差異了

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:34

您好,不是按暫估金額轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:37

老師,沒有收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是暫估的原材料領(lǐng)用了,轉(zhuǎn)入成本了,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:39

不好意思,我剛沒理解清楚老師意思,那暫估的原材料已經(jīng)轉(zhuǎn)入成本了要給他紅紅沖掉嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:39

您好,那您能說下領(lǐng)用不結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?不影響未分配利潤(rùn)科目,那不應(yīng)當(dāng)有差異。您看下未分配利潤(rùn)明細(xì)表,哪些不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:43

老師,那已經(jīng)領(lǐng)用的暫估入庫原材料是不是要紅字沖掉呢

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:47

您好,是的,需要紅字沖回的

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快賬用戶4829 追問 2021-03-02 18:50

老師,這個(gè)暫估是2020年9月份入的賬,我在現(xiàn)在在2020年12月份的賬上做紅沖,那是不是需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表,更正申報(bào)?這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:53

您好,不需要做9月調(diào)整,在12月調(diào)整即可

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您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬。涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整
2021-03-02
你好,把原來的沖了暫估再從新做就可以
2021-01-29
你好,你之前暫估的分錄是怎么做的?
2021-03-16
?你好 1? 如果你們運(yùn)費(fèi)發(fā)票你知道會(huì)開專票回來的話。 你就暫估未稅部分計(jì)入費(fèi)用去 。? 21年收到發(fā)票紅沖暫估 按發(fā)票做一遍分錄即可??
2021-01-05
你好,去年暫估的分錄是怎么做的?
2022-04-07
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