您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬。涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整

2020年暫估運(yùn)費(fèi),有對(duì)賬單無發(fā)票,是暫估未稅的部分嗎?2021年收到發(fā)票怎么做分錄,請(qǐng)寫明,謝謝!
請(qǐng)問:2020費(fèi)用暫估,到2021年費(fèi)用發(fā)票拿過來,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師 2020年暫估了管理費(fèi)用2021年收到發(fā)票該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,2020年暫估的發(fā)票2021年跨年到了,分錄怎么做
請(qǐng)問老師,去年暫估5萬,今年收到發(fā)票4萬,跨年的暫估該怎么寫分錄呢?
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?



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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,也可以用以前年度損益調(diào)整嗎
您好,那您用未分配利潤(rùn)科目即可
暫估以后直接領(lǐng)用入成本了,一直沒有收入,就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎
您好,沒收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本??梢猿杀緬熨~
2020年4季度的資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊數(shù)據(jù)不平,差額正好是存貨里面少了未結(jié)轉(zhuǎn)的成本的數(shù)據(jù),是怎么回事啊,要怎么做
您好,是否是未分配利潤(rùn)科目導(dǎo)致?因?yàn)槟姓{(diào)整未分配利潤(rùn)科目,所以需要在報(bào)表里體現(xiàn)上述調(diào)整
那要怎么調(diào)整呢老師
您好,您暫估后是轉(zhuǎn)入成本了?那您就需要將暫估成本紅字沖回,按發(fā)票金額轉(zhuǎn)成本
是的,暫估后當(dāng)月直接轉(zhuǎn)入成本了,那其實(shí)就沒有這個(gè)暫估怎么辦
您好,那您報(bào)表應(yīng)當(dāng)按發(fā)票金額轉(zhuǎn)成本,這樣就沒差異了
您好,不是按暫估金額轉(zhuǎn)成本
老師,沒有收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是暫估的原材料領(lǐng)用了,轉(zhuǎn)入成本了,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)
不好意思,我剛沒理解清楚老師意思,那暫估的原材料已經(jīng)轉(zhuǎn)入成本了要給他紅紅沖掉嗎
您好,那您能說下領(lǐng)用不結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?不影響未分配利潤(rùn)科目,那不應(yīng)當(dāng)有差異。您看下未分配利潤(rùn)明細(xì)表,哪些不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目
老師,那已經(jīng)領(lǐng)用的暫估入庫原材料是不是要紅字沖掉呢
您好,是的,需要紅字沖回的
老師,這個(gè)暫估是2020年9月份入的賬,我在現(xiàn)在在2020年12月份的賬上做紅沖,那是不是需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表,更正申報(bào)?這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注呢?
您好,不需要做9月調(diào)整,在12月調(diào)整即可