同學(xué)您好: 如果您沒有收入收入欄填0; 納稅調(diào)整減少額主要是稅收上規(guī)定當(dāng)年可以稅前列支或提取而企業(yè)尚未稅前列支或提取的調(diào)整,如企業(yè)當(dāng)年折舊未提足而補(bǔ)提的調(diào)整。如果有就填寫沒有就寫0即可。謝謝
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),注冊(cè)資金實(shí)際繳納200萬(wàn),公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了5年,整個(gè)企業(yè)只有老板一個(gè)人,沒有做賬,報(bào)稅五年內(nèi)都是0申報(bào),就是資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,企業(yè)所得稅,增值稅這些全部是0申報(bào),沒填數(shù)字,連注冊(cè)資本200萬(wàn)也沒寫,但是有申報(bào)個(gè)人所得稅,老板自己一個(gè)人的。沒辦法提供以前年度的銀行流水,銀行賬戶已經(jīng)沒有錢了,請(qǐng)問怎么從新做賬,那個(gè)200萬(wàn)要怎么做,
小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 查賬征收 去年一整年都沒開過(guò)發(fā)票 就成本費(fèi)用800多 利潤(rùn)總額是負(fù)的 請(qǐng)問生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年度匯繳申報(bào)怎么報(bào)吖?收入總額填“零”就行嗎?納稅調(diào)整減少額是什么?需要怎么填?
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣,增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤(rùn)減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦啊?申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了,勾稽對(duì)不上。
小規(guī)模納稅人,公司開具預(yù)付卡,集中在一個(gè)季度,當(dāng)時(shí)就開票了,假如有三百萬(wàn),有可能后面一整年的銷售都是用預(yù)付卡刷卡消費(fèi)的,那如果那個(gè)季度開了300萬(wàn)的票,刷卡收入30萬(wàn),那申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表開票金額填300萬(wàn),企稅季度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入怎么填,是必須和申報(bào)表上一致嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營(yíng)業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說(shuō)應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師 這個(gè)納稅調(diào)整減少額 這個(gè)我沒太看懂 您能具體給我舉個(gè)例子嘛 就像如果是招待費(fèi)之類的票子 或者那些白條票子什么的可以加在這里嗎?
同學(xué)您好: ? ? ? ?如果是招待費(fèi)一般是做到調(diào)增項(xiàng)里面的; ? ? ? ?調(diào)減項(xiàng)是本來(lái)應(yīng)該算您的成本,但是因?yàn)榍捌跊]有算到,匯算時(shí)候發(fā)現(xiàn),所以可以進(jìn)行調(diào)減;謝謝? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
好的謝謝老師 那我家對(duì)公戶有進(jìn)賬,但是沒開發(fā)票,是不是就算沒有收入呀
同學(xué)您好: ? ? ? ?如果您沒有開票也沒有其他收款項(xiàng),那您的收入就填為0,謝謝
那老師就是 假如貨款我在20年末收到了 但是沒開發(fā)票 發(fā)票可能以后再開 然后沒有其他的營(yíng)業(yè)外收入 那我這個(gè)年報(bào)上的收入也是填0吧
同學(xué)您好: ? ? ? 即使是您收到款項(xiàng),但是沒有滿足收入確認(rèn)條件,沒有開票的,那對(duì)應(yīng)收入就按0進(jìn)行處理。謝謝