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小規(guī)模納稅人,公司開(kāi)具預(yù)付卡,集中在一個(gè)季度,當(dāng)時(shí)就開(kāi)票了,假如有三百萬(wàn),有可能后面一整年的銷售都是用預(yù)付卡刷卡消費(fèi)的,那如果那個(gè)季度開(kāi)了300萬(wàn)的票,刷卡收入30萬(wàn),那申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表開(kāi)票金額填300萬(wàn),企稅季度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入怎么填,是必須和申報(bào)表上一致嗎

2022-04-07 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-07 20:49

同學(xué)你好,企稅季度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以填寫(xiě)30萬(wàn)元,不必須一致的。

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快賬用戶1708 追問(wèn) 2022-04-07 21:00

一年當(dāng)中可能就這個(gè)季度開(kāi)票了,后期都不會(huì)開(kāi)票,而且收入來(lái)源都是刷卡消費(fèi)的,那后面增值稅申報(bào)該怎么填呢,直接填零嗎?企稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入是填實(shí)際發(fā)生的收入,也就刷卡收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:02

同學(xué)你好,一般情況下,預(yù)付卡開(kāi)具的是不繳稅發(fā)票,不用確認(rèn)收入,等后續(xù)根據(jù)刷卡消費(fèi)的金額來(lái)確認(rèn)收入的。

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快賬用戶1708 追問(wèn) 2022-04-07 21:02

因我們公司是屬于扶貧企業(yè),客戶幾乎都是政府和事業(yè)單位的,一般除了刷卡收入外,很少有其他收入來(lái)源,偶爾會(huì)有現(xiàn)金收入

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:04

同學(xué)你好,是的,如果預(yù)付卡開(kāi)的是銷售發(fā)票,那就需要當(dāng)時(shí)就確認(rèn)收入,后續(xù)就不再確認(rèn)收入了。

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快賬用戶1708 追問(wèn) 2022-04-07 21:09

我們公司是辦卡的時(shí)候都開(kāi)票了,那現(xiàn)在增值稅申報(bào)時(shí)填開(kāi)票金額,沒(méi)有開(kāi)票時(shí)有無(wú)票收入就把無(wú)票收入填上,沒(méi)有無(wú)票收入就填零,企稅申報(bào)和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入都按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)填,跟開(kāi)票無(wú)關(guān),這樣理解對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:16

同學(xué)你好,這樣理解是對(duì)的。

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快賬用戶1708 追問(wèn) 2022-04-07 21:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:23

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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同學(xué)你好,企稅季度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以填寫(xiě)30萬(wàn)元,不必須一致的。
2022-04-07
您的一季度50萬(wàn)已經(jīng)超過(guò)免稅額度了,是全部要交稅的。然后開(kāi)1%稅率的減免了2%,部分填寫(xiě)減免表。
2023-05-06
是的,就是那樣操作的
2022-05-19
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開(kāi)票,專票%2B普票%2B不開(kāi)票收入超過(guò)了30萬(wàn),不開(kāi)票收入只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開(kāi)專票11萬(wàn),普票23萬(wàn),其他是不開(kāi)票收入,總收入是50萬(wàn),都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬(wàn),第2欄次填11萬(wàn)專票的,第3欄次填普票23萬(wàn),未開(kāi)票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了 是的
2024-11-23
同學(xué)你好 對(duì)的 是稅會(huì)差異的
2023-01-09
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