同學(xué)你好,企稅季度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以填寫(xiě)30萬(wàn)元,不必須一致的。
關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過(guò)30萬(wàn)。不含稅銷售額1月1000元,2月無(wú),3月280000,申報(bào)的時(shí)候如果都填在免稅里,那么營(yíng)業(yè)外收入就把3月開(kāi)票1%稅率得部分,算成了3%得了。計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又會(huì)和報(bào)表有差別。該怎么處理呢
小規(guī)模納稅人,公司開(kāi)具預(yù)付卡,集中在一個(gè)季度,當(dāng)時(shí)就開(kāi)票了,假如有三百萬(wàn),有可能后面一整年的銷售都是用預(yù)付卡刷卡消費(fèi)的,那如果那個(gè)季度開(kāi)了300萬(wàn)的票,刷卡收入30萬(wàn),那申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表開(kāi)票金額填300萬(wàn),企稅季度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入怎么填,是必須和申報(bào)表上一致嗎
?老師,2021年1月份開(kāi)始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬(wàn)了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒(méi)有包括附加稅,那如果沒(méi)有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開(kāi)專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒(méi)把專票的城建稅填到這里來(lái)
老師,我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品免稅收入,80萬(wàn)。填所得稅申報(bào)的時(shí)候,主表營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn)都按利潤(rùn)表填寫(xiě),然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫(xiě)80萬(wàn)對(duì)不?然后,申報(bào)表上實(shí)際利潤(rùn)額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會(huì)差異對(duì)嗎?
如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬(wàn),其中銷售貨款,專票開(kāi)具3%的15萬(wàn),1%的專票開(kāi)具5萬(wàn)貨物,普通發(fā)票開(kāi)具20萬(wàn),無(wú)票收入10萬(wàn),都是含稅金額 ,那么專票都要交稅,向這種有1%和3%的專票,那么只有2%的15萬(wàn)填減免費(fèi)申報(bào)表,?后面30萬(wàn)都是1%,免稅,填10行
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬(wàn)預(yù)付款收不回來(lái)發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說(shuō)流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問(wèn)一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫(xiě)
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶付款過(guò)賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒(méi)有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
一年當(dāng)中可能就這個(gè)季度開(kāi)票了,后期都不會(huì)開(kāi)票,而且收入來(lái)源都是刷卡消費(fèi)的,那后面增值稅申報(bào)該怎么填呢,直接填零嗎?企稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入是填實(shí)際發(fā)生的收入,也就刷卡收入嗎?
同學(xué)你好,一般情況下,預(yù)付卡開(kāi)具的是不繳稅發(fā)票,不用確認(rèn)收入,等后續(xù)根據(jù)刷卡消費(fèi)的金額來(lái)確認(rèn)收入的。
因我們公司是屬于扶貧企業(yè),客戶幾乎都是政府和事業(yè)單位的,一般除了刷卡收入外,很少有其他收入來(lái)源,偶爾會(huì)有現(xiàn)金收入
同學(xué)你好,是的,如果預(yù)付卡開(kāi)的是銷售發(fā)票,那就需要當(dāng)時(shí)就確認(rèn)收入,后續(xù)就不再確認(rèn)收入了。
我們公司是辦卡的時(shí)候都開(kāi)票了,那現(xiàn)在增值稅申報(bào)時(shí)填開(kāi)票金額,沒(méi)有開(kāi)票時(shí)有無(wú)票收入就把無(wú)票收入填上,沒(méi)有無(wú)票收入就填零,企稅申報(bào)和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入都按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)填,跟開(kāi)票無(wú)關(guān),這樣理解對(duì)嗎?
同學(xué)你好,這樣理解是對(duì)的。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。