這個你要減少這個月未開票金額,然后開對應(yīng)的發(fā)票的
老師你好,我們是一般納稅人,上個月我們增值稅申報時申報了無票收入,這個月我們和上次的無票收入一起開的票,這個月增值稅申報時該怎么填啊
增值稅小規(guī)模納稅人,開票金額386.14 無票收入3170,怎么填寫增值稅納稅申報表
小規(guī)模納稅人,2023年12月無票收入300萬,要怎么填增值稅申報表
小規(guī)模納稅人上月無票收入已申報納稅,這個月開票了,應(yīng)該怎么填報增值稅
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個長期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報表中有一個資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時候會算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個車正常填嗎
我這個是定期定額的公司開普票,每個月要不要算差多少發(fā)票???還是說只要每個月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計分錄如何做
老師,企業(yè)所費稅季度申報繳稅了,企業(yè)所費稅年度申報還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報個稅的時候,提示有離職員工,未相享受本期專項附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險公司的保險費發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請問是車船稅是直接放管理費用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
未開票金額在哪里填,小規(guī)模申報好像沒看到
有阿,你上個月不是也有申報的嗎
想問下如果上月收入確認(rèn)多了,那這個月增值稅怎么報
你這個上個月要更正申報阿
上個月的稅已經(jīng)交了,多交的是可以直接抵下個月的稅款嗎
不可以阿,這個是不可以的
那多交的稅應(yīng)該怎么辦呢
你這個上個月要更正申報阿
更正完了之后,多交的稅會怎么處理呢
這個是多退少補的
更正完了之后,多交的稅會出現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那一欄,本月申報的時候直接抵掉嗎
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
上月多確認(rèn)收入,是要反結(jié)賬修改還是本月紅沖就可以呢
會計學(xué)堂對我們有考核要求的,是要求我們一題一答的,如果有其他問題可以重新提問的