你好 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款? ? ?。 禮盒是你們平時(shí)銷(xiāo)售的貨物的話 :借銷(xiāo)售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??
老師 如果公司拿公司的款去購(gòu)商務(wù)車(chē) 公司的人員出差用 要怎么辦理和做賬 如果到時(shí)要把車(chē)賣(mài)了又要在賬務(wù)中如何處理
老師,公司外人員幫公司拉的業(yè)務(wù),公司給這個(gè)人的業(yè)務(wù)費(fèi),如何賬務(wù)處理?謝謝老師
老師,春節(jié)公司買(mǎi)的禮盒發(fā)員工,如何賬務(wù)處理?如果別的公司又從我們這里買(mǎi)去禮盒?又如何賬務(wù)處理?謝謝老師
老師你好!公司辦理了保理業(yè)務(wù),銀行賬戶(hù)收到保理公司放款,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?銀行賬戶(hù)支付的保理手續(xù)費(fèi)75萬(wàn),又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!
我公司為人力資源服務(wù)公司,給勞務(wù)派遣員工發(fā)放中秋福利禮盒,以及高溫福利王老吉。是否需要代扣代繳個(gè)稅。如何進(jìn)行賬務(wù)處理
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長(zhǎng)期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類(lèi)別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述,不正確的是(?。?。 A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對(duì)其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類(lèi)別,在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類(lèi)別
公司去年60萬(wàn)買(mǎi)的車(chē),賣(mài)了30多萬(wàn),怎么樣能少交稅,可以最低寫(xiě)賣(mài)多少合適,賣(mài)給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
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不是我們的主業(yè),我們也是買(mǎi)別家公司的,又賣(mài)給了另一家公司
?你好? ? ? ?那你們 就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。 這個(gè)是視同銷(xiāo)售的?
1、賣(mài)出去可以開(kāi)專(zhuān)票嗎? 2、收的專(zhuān)票可以抵扣嗎?謝謝老師
?你好 1.? ?可以開(kāi)專(zhuān)票 2.? 收到的話可以抵扣 。因?yàn)槟阋曂N(xiāo)售 要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅的?
用于員工福利的那部分也可以抵扣嗎?謝謝老師!
?你好1. 不可以抵扣哈 。 這個(gè)福利費(fèi)是無(wú)法抵扣的這部分? ?